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某居民企業(yè)2021年度會計報表上的營業(yè)收入總額5000萬元,會計利潤總額為1000萬元,已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2021年部分費用開支金額如下:(1)管理費用800萬元,其中包括開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費用100萬元,業(yè)務(wù)招待費100萬元;(2)銷售費用900萬元,其中含廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費800萬元;(3)營業(yè)外支出200萬元,其中公益性捐贈支出130萬元;(4)來自境外的稅后所得為85萬元,該所得已在境外按15%的稅率繳納了所得稅。(該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%)根據(jù)上述資料(假設(shè)企業(yè)沒有其他納稅調(diào)整事項),回答下列問題:(1)計算該企業(yè)可以稅前扣除的管理費用金額;(2)計算該企業(yè)可以稅前扣除的銷售費用金額;(3)計算該企業(yè)可以稅前扣除的營業(yè)外支出金額;(4)計算該企業(yè)來自境外所得在境外已繳納稅額;(5)該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額;(6)該企業(yè)2021年度匯算清繳應(yīng)補繳的所得稅。

2023-01-04 18:15
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齊紅老師

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2023-01-04 18:16

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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