您好,這個是屬于應付的哈
老師,公司應付材料款項,科目設置為應付賬款-往來,可還有一些費用之類的款項,這個是設置為其他應收款,還是也設置為應付賬款-往來
公司預付的委托代理訴訟費付了百分之五十,還沒付尾款也沒取到發(fā)票,目前怎么入賬,掛預付賬款還是其他應收款?
支付了土地租金,但是還沒有收到發(fā)票,是計入預付賬款還是其他應付款?
老師,公司支付快閃店場地使用費沒收到發(fā)票之前是做:應付賬款還是其他應付款呢?沒有設置預付賬款
老師我有貨損要支付 然后這個客戶我只設置了應收賬款 沒有設置應付賬款 需要單獨設置個其他應付款嗎 還是直接做到應收里
合伙企業(yè)需要繳納的個人所得稅,要按各個合伙人占比進行分配嘛,需要個人來支付嗎,還是從經營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費,是掛管理費用嗎?這個也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調增嗎
筆記在App里面怎么查詢
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經無法補了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產一批產品1天內生產結束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當月支付的20萬購買車間設備用配件,這個配件在當月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產折舊攤銷不調整,不增也不減,那匯算清繳時資產折舊攤銷納稅明細表用不用填?
可是場地使用和租賃不是差不多的嗎,沒有收到發(fā)票都做其他應付不是嗎
其他應付是針對個人的,不是說公司那種款項
那就是說支付公司的水電費如果沒收到發(fā)票都是做應付賬款而不是其他應付款嗎
嗯對,實務中很少是設置其他應付款的