借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)3810 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)495.30 貸:銀行存款4305.3
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,要求:根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄17、開出轉(zhuǎn)賬支票支付銷售甲產(chǎn)品的運(yùn)雜費(fèi)2400元。
2.書寫會(huì)計(jì)分錄2017年5月,天北公司本月“銀行存款”賬戶的月初余額:10000元。寫出會(huì)計(jì)分錄登記銀行存款日記賬1)1日,財(cái)務(wù)部門開出現(xiàn)金支票一張,提取現(xiàn)金6000元為各用金,2)2日,出到行辦理銀行匯票業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)張樂(lè)收到出納交來(lái)的行匯票業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)憑條,共計(jì)金額50元3)銀行匯票業(yè)務(wù)委托書回執(zhí)為依據(jù)作為銀行存款減少憑證,金額20000元47日,公司收到海藍(lán)公司前欠貨款10000元,已經(jīng)入賬6)8日,向稅務(wù)部門繳納上月應(yīng)納增值稅26000元612日,2個(gè)月商業(yè)承兌匯票到期,公司收回項(xiàng)11700元7)20日,公司銷售甲產(chǎn)品一批,金額10000元,增值稅率17%,增稅1700元收到轉(zhuǎn)賬支票一張8)25日,公司采購(gòu)入材料一批,材料已經(jīng)入庫(kù),金額2000元,增值稅率17%增值3400元,開出一張轉(zhuǎn)賬支票,9)2日,開出轉(zhuǎn)賬支票2000元,支付優(yōu)公司廣告費(fèi),10)0日,財(cái)務(wù)門日還短期借款本金2000元
B企業(yè)為一般納稅人,發(fā)貨采用先進(jìn)先出法。2019年3月2日,開出轉(zhuǎn)賬支票一張金額11.3萬(wàn)元支付向A企業(yè)購(gòu)買鐵皮款。收到的A企業(yè)開出的增值稅專用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元,增值稅額1.3萬(wàn)元,當(dāng)天收到庫(kù)房轉(zhuǎn)來(lái)的收料單一張。(票據(jù)共三張)隨即,生產(chǎn)車間甲車間開出領(lǐng)料單,領(lǐng)走全部鐵皮生產(chǎn)鐵罐(之前庫(kù)房鐵皮庫(kù)存為零)同時(shí)為保養(yǎng)甲車間機(jī)器領(lǐng)走100元潤(rùn)滑油。(票據(jù)一張)3月6日甲車間技術(shù)員張三出差回來(lái)交回現(xiàn)金300元,報(bào)銷金額2700元,涉及票據(jù)6張。3月10日銷售鋁罐和鐵罐給C企業(yè)開出增值稅專用發(fā)票注明鋁罐5萬(wàn)元,鐵罐4萬(wàn)元,增值稅額1.17萬(wàn)元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,存入銀行,收到進(jìn)賬單一張。(票據(jù)二張)3月30日計(jì)算本月工資,生產(chǎn)車間甲車間生產(chǎn)鋁罐工人工資2萬(wàn)元,生產(chǎn)鐵罐工人工資3萬(wàn)元,車間管理人員工資1.3萬(wàn)元。廠部等行政管理人員工資2.9萬(wàn)元,單據(jù)4張。要求:編制B企業(yè)會(huì)計(jì)分錄
13.向B公司銷售產(chǎn)品一批100,000.00元,增值稅率17%,收到一張120,000.00元面值的銀行本票。余款用轉(zhuǎn)賬支票支付。怎么寫會(huì)計(jì)分錄以及金額呢老師
4日,生產(chǎn)車間購(gòu)買辦公用品300元(含稅),用現(xiàn)金支付,取得增值稅普通發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄是什么也要把金額明細(xì)科目寫上
紙質(zhì)禮盒內(nèi)物有糕點(diǎn)、眼罩、毛毯這些物品,發(fā)票按照什么分類編碼開
老師你好,我公司行政報(bào)銷外部人員來(lái)參加企業(yè)培訓(xùn)招待的餐費(fèi)、車費(fèi)記什么科目?開展培訓(xùn)是為了他們了解公司產(chǎn)品更多后期有客戶需求的話幫忙推廣
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,長(zhǎng)期投資1500萬(wàn),該項(xiàng)資產(chǎn)為名下一家子公司,組建于2016年,這家子公司尚有開發(fā)的一個(gè)項(xiàng)目剩余房產(chǎn)30套,子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表上的所有者權(quán)益207萬(wàn),資產(chǎn)1100萬(wàn),負(fù)債893萬(wàn),上級(jí)審計(jì)時(shí)查看子公司報(bào)表認(rèn)為該項(xiàng)長(zhǎng)期投資存在明顯減值跡象,需要計(jì)提減值準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)制度公司一直沒(méi)有計(jì)提,有相關(guān)法規(guī)制度可以作為不計(jì)提減準(zhǔn)備的依據(jù)嗎?
你好,繳納印花稅,可以記“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”嗎
@樸老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額是指什么?從哪里取數(shù)?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎?
老師這個(gè)月開票了30萬(wàn),紅沖了個(gè)去年的20萬(wàn),這個(gè)20萬(wàn)除了做紅字。之后還需要做啥分錄影響本季度利潤(rùn)表嗎
個(gè)體工商戶一個(gè)季度開銷售普票36萬(wàn),要交多少稅?分別是哪幾項(xiàng)稅金?
老師,這題為什么不是200*0.8*1.2%*6/12+3*6*0.12呢?
老師:請(qǐng)問(wèn),開具 *經(jīng)營(yíng)租賃*汽車租賃 數(shù)電發(fā)票,這個(gè)單位要怎么填???