同學(xué)你好 先做往來
公司在實際業(yè)務(wù)中發(fā)生了應(yīng)收債務(wù)?,F(xiàn)在公司公戶收到債務(wù)人還款,但是在對公帳上其實是沒有這個債務(wù)發(fā)生的。我司想開服務(wù)費專票平還款。但是營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有這個服務(wù)費或咨詢費。這個業(yè)務(wù),應(yīng)該怎樣操作為好呀?
老師,乙公司是我們公司的勞務(wù)分包公司,我們給乙公司用公司賬戶付款20萬勞務(wù)費,但乙方給我們開了23萬的勞務(wù)普票。目前這個項目后期回款了我們還得給乙公司付勞務(wù)費的。但是現(xiàn)在是收到的勞務(wù)發(fā)票金額大于實際付款金額,該怎么做賬啊
老師,您好公司建房,圍擋項目簽訂合同后,是產(chǎn)生了勞務(wù)合同(沒有包括在合同內(nèi)),對方公司開不了勞務(wù)發(fā)票,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,給交的養(yǎng)老保險屬于成本費用,7月我司已經(jīng)交了養(yǎng)老保險,但是對應(yīng)7月的勞務(wù)發(fā)票還沒開,就是收入還沒產(chǎn)生,這個交的養(yǎng)老保險應(yīng)該怎么入賬
勞務(wù)公司對應(yīng)項目還沒開票,但是實際項目當(dāng)期已經(jīng)產(chǎn)生人員勞務(wù)費對公轉(zhuǎn)掉了,應(yīng)該怎么入帳呢?
老師麻煩問一下,平臺報送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計數(shù),還是把明細數(shù)據(jù)一起報送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點指點
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
具體是怎么做分錄呢?
同學(xué)你好 接其他應(yīng)收款 貸銀行存款
但是對公轉(zhuǎn)的時候已經(jīng)備注了勞務(wù)費沒關(guān)系嗎
這個沒事 收到發(fā)票的時候計入費用科目
其他應(yīng)付款也行嗎
同學(xué)你好 嗯 最后沖減了就可以