同學(xué)您好,據(jù)內(nèi)部消息是可以免稅的,等發(fā)通知明確可以先按法定稅率3%開,后續(xù)如有優(yōu)惠可以申報(bào)免稅的,
現(xiàn)在新政策下小規(guī)模納稅人年銷售額500萬內(nèi)可以免稅,超500萬要升級(jí)一般納稅人,請(qǐng)問商業(yè)小規(guī)模納稅人不是超800萬要才升級(jí)一般納稅人嗎?
請(qǐng)問老師,2023年小規(guī)模納稅人季度45萬免稅這個(gè)政策還有嗎
小規(guī)模年收入在500萬以內(nèi)面增值稅的政策2023年還有嗎
小規(guī)模納稅人500萬內(nèi)免稅政策,2023年還實(shí)行嗎?
老師,小規(guī)模納稅人2023年還享受月度15萬季度45萬免增值稅的政策嗎
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
現(xiàn)在還沒有明確是吧,什么時(shí)候能明確呢?
說不定去年是兩會(huì)時(shí)明確的
去年明確的時(shí)間是2022年的12月31號(hào)嗎?
不是是3月份開兩會(huì)明確的
今年也許會(huì)早必竟是延續(xù)不是調(diào)整
就是說到什么時(shí)間結(jié)束優(yōu)惠政策有沒有明確?
同學(xué)您好,發(fā)的通知上有22年12月31日的
那就是說這個(gè)小規(guī)模納稅人,500萬免稅政策已經(jīng)在2022年12月31號(hào)截止了,
那季度45萬內(nèi)開普票還是免的吧?
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
開普票季度45萬免稅政策截止到什么時(shí)候?
這個(gè)沒有找到明確規(guī)定是還有效的