對的,是的,是這么做的,這兩個不是連續(xù)的吧,不是同一個企業(yè)吧,只要不是同一個企業(yè)可以的。
老師,我們開出發(fā)票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?還是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入;借:銀行存款 貸:應收賬款?
老師,預付賬款沒有收到貨是不是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后預付賬款如果收到了貨,就是 借:庫存商品 貸:預付賬款
如果企業(yè)預收了貨款,借銀行存款,貸預收賬款, 等發(fā)了貨后,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,月末再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這么處理分錄對嗎
在往來會計實操中 為了方便對賬 對于預收的款項 可不可以這樣做 借 銀行存款 貸 預收賬款 發(fā)貨 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 客服補款 借:銀行存款 貸:預收賬款 貨發(fā)少了退款 借 銀行存款 貸 預收賬款
運輸公司先墊付運費,借預付賬款貸銀行,開發(fā)票后,借應收賬款,貸主營收入,應交稅費,收到錢,借預付,借銀行,貸應收,對嗎?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報啊?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權投資權益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
我舉例是兩個業(yè)務,
內(nèi)賬的話是什么時候確認收入呢
發(fā)貨了么有收到款也確認收入嗎,
貨物發(fā)出去,你就可以確認收入的。
這個完全是權責發(fā)生制的是吧
對的,是的,是這么做的。