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如果企業(yè)預(yù)收了貨款,借銀行存款,貸預(yù)收賬款, 等發(fā)了貨后,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月末再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這么處理分錄對(duì)嗎

2022-01-16 23:26
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-16 23:26

你好,是的,你說的很對(duì)的

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你好,是的,你說的很對(duì)的
2022-01-16
同學(xué)你好 這樣做也對(duì) 但是最好是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-01-13
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022-05-16
同學(xué)你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)收入的 對(duì)的 要做這種
2021-05-14
你這個(gè)沒有計(jì)算增值稅,需要確認(rèn)收入時(shí),計(jì)算增值稅。
2021-04-12
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