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老師 我們單位銷售這個活性炭 它屬于即征即退70%的 那我是不是需要正常開票額,賬務(wù)處理怎么操作 納稅申報怎么操作

2023-01-04 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-04 10:52

您好同學(xué)!需要正常開票,分錄處理如下: 即征即退業(yè)務(wù)賬務(wù)處理如下: 一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時 本月上交本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應(yīng)收的增值稅返還 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入——政府補助 四、收到增值稅返還 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 申報處理: 1.選擇【我要辦稅】→【一般退(抵)稅管理】,界面左側(cè)導(dǎo)航欄選擇【入庫減免退抵稅】。 2.進入入庫減免退抵稅-退(抵)稅申請審批表,并依照表單要求錄入數(shù)據(jù)。(標(biāo)黃的為必填項內(nèi)容) 3.附列相關(guān)資料,點擊頁面右上角【附送資料】。 4.點擊【稅票信息查詢】按鈕,輸入查詢信息,查詢并選擇需退稅的信息。 5.點擊【提交】按鈕,可進行申請或下載憑證(下載申請表單)。 6.點擊申請后,查看提交的回執(zhí)說明。 希望幫到您!

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您好同學(xué)!需要正常開票,分錄處理如下: 即征即退業(yè)務(wù)賬務(wù)處理如下: 一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時 本月上交本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應(yīng)收的增值稅返還 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入——政府補助 四、收到增值稅返還 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 申報處理: 1.選擇【我要辦稅】→【一般退(抵)稅管理】,界面左側(cè)導(dǎo)航欄選擇【入庫減免退抵稅】。 2.進入入庫減免退抵稅-退(抵)稅申請審批表,并依照表單要求錄入數(shù)據(jù)。(標(biāo)黃的為必填項內(nèi)容) 3.附列相關(guān)資料,點擊頁面右上角【附送資料】。 4.點擊【稅票信息查詢】按鈕,輸入查詢信息,查詢并選擇需退稅的信息。 5.點擊【提交】按鈕,可進行申請或下載憑證(下載申請表單)。 6.點擊申請后,查看提交的回執(zhí)說明。 希望幫到您!
2023-01-04
你好同學(xué),你好同學(xué),相當(dāng)于你收入減少了,你不需要交這么多增值稅了,會影響你的即征即退金額的。
2022-09-19
你好,如果產(chǎn)生長期留底的話可以申請退稅?;蛘咦鲞M項稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入成本。
2021-12-02
你好? ? 去申請修改申報表才行的。 不能去下個月做少報的。??
2021-06-29
借xx (之前不含稅做啥這個就做啥)貸進項稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅上面需要轉(zhuǎn)出,銷售這個做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有銷項稅額,
2020-03-24
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