您好同學(xué)!需要正常開票,分錄處理如下: 即征即退業(yè)務(wù)賬務(wù)處理如下: 一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時 本月上交本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應(yīng)收的增值稅返還 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入——政府補助 四、收到增值稅返還 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 申報處理: 1.選擇【我要辦稅】→【一般退(抵)稅管理】,界面左側(cè)導(dǎo)航欄選擇【入庫減免退抵稅】。 2.進入入庫減免退抵稅-退(抵)稅申請審批表,并依照表單要求錄入數(shù)據(jù)。(標(biāo)黃的為必填項內(nèi)容) 3.附列相關(guān)資料,點擊頁面右上角【附送資料】。 4.點擊【稅票信息查詢】按鈕,輸入查詢信息,查詢并選擇需退稅的信息。 5.點擊【提交】按鈕,可進行申請或下載憑證(下載申請表單)。 6.點擊申請后,查看提交的回執(zhí)說明。 希望幫到您!
您好,疫情期間生活服務(wù)業(yè)免稅,我們單位是一般納稅人,進項大于銷項,按正常的話是不需要做賬務(wù)處理的,因為有留底稅額,但是免稅以后,兩個月收入額度免稅,留底稅額減少,那賬務(wù)處理怎么做呢!申報表可以體現(xiàn)免稅的收入,那賬務(wù)處理如何體現(xiàn)稅,請老師解答一下分錄該如何記賬!謝謝
老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人的電影院,客人在充值會員卡時就要求開發(fā)票,但是這筆賬我們只是預(yù)收的,沒有消費之前都屬于我們的負(fù)債,但是在稅務(wù)那邊的話,就會理解我們是銷售額了,這筆賬我該怎么操作合適一點呢?
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個月簽了銷售軟件和硬件的項目,還沒有實施,但是對方要求先開票,目前沒有任何進項開了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項目實施了,有關(guān)銷售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個應(yīng)該怎么操作?
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機器設(shè)備,應(yīng)該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負(fù)數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
老師,你好,我們屬于外貿(mào)企業(yè),不生產(chǎn),現(xiàn)在已收到出口報關(guān)單,賬務(wù)還未處理,請問一下,我后期要做出口退稅,這個操作流程,步驟是怎么樣的?。啃“滓粋€,麻煩解答一下?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎