你好 ;? 你去看看應(yīng)該計提的金額; 和你實際計提的金額; 是否有差異 ; 在去考慮紅沖或者 補計提就可以平的?
老師好,我有一個職業(yè)規(guī)劃問題。 很遺憾,我大專畢業(yè)后,考了自考本科。做的財務(wù)工作有:酒吧和餐飲的統(tǒng)計和內(nèi)賬工作(基本就照葫蘆畫瓢),教育公司簡單的內(nèi)賬,現(xiàn)在是做平行進口車業(yè)務(wù)的核算工作,這個核算工作就是幾個excel表格各種公式算的數(shù)提供給另一個核算會計。我做過的工作都是最基本的出納和統(tǒng)計工作。從來沒有報過稅,也不懂外賬是如何規(guī)劃來避稅。 我已經(jīng)畢業(yè)六年半了。之前的工作生活很安逸,現(xiàn)在經(jīng)濟驟然直降和我年齡的增長,我面試的時候遇到了硬壁。有的面試官很驚訝我從沒報過稅,好幾個財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理說我一直在原地踏步可惜了,人事也有說六年可以做一個財務(wù)經(jīng)理了。他們寧愿要一個年輕的來從頭做起培養(yǎng)。我現(xiàn)在警覺了,但是不知道該怎么選擇職業(yè),因為7月份找工作因為工作經(jīng)驗的原因碰了很多壁。 我現(xiàn)在想咨詢一下老師,我如果明年全部過了初級和中級,經(jīng)濟也好一些了工作機會也多了,我該怎么規(guī)劃我的工作,才能做到現(xiàn)在讓我羨慕的財務(wù)總監(jiān),財務(wù)經(jīng)理的職位?謝謝老師,感謝您的指點,我想知道我考出初級中級證書后,還有我明年28歲這個年齡該怎么規(guī)劃職業(yè),找什么樣的工作才能一步步做上財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理。感謝您的寶貴指導(dǎo)。
10.某事業(yè)單位的經(jīng)營性所得全年應(yīng)交的所得稅為60000元(只作財務(wù)會計賬務(wù)處理)。11.某事業(yè)單位計提當月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規(guī)劃設(shè)計院以閑置資金購買面值2萬元的國債,其中包含已到期尚未領(lǐng)取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學(xué)校教職工報銷參加學(xué)術(shù)會議的差旅費4500元,之前預(yù)借5000元,交還500元現(xiàn)金。14.某體育管理中心非獨立核算的場館向附近的A單位提供部分場地服務(wù),當月應(yīng)收場地使用費5萬元,按合同規(guī)定,這筆款在下月初支付。(該筆款項不需要上繳財政)15.某事業(yè)單位投資A廠,持股比例為40%,年末A廠除凈損益和利潤分配以外的所有者權(quán)益變動的份額(增加)600萬元。16.某事業(yè)單位對附屬A單位撥付補助款30000元。請做出預(yù)算會計處理。17.某事業(yè)單位用從收入中提取的專用基金購置一批材料,價款12000元。18.某事業(yè)單位年末時,捐贈收入科目貸方余額20000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。其他預(yù)算收入——捐贈收入科目貸方余額30000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。請做出相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
你好老師,運輸公司,20年法人個人投資了一輛運輸車,當時做賬是, 借:固定資產(chǎn),貸:實收資本 ?現(xiàn)在100000元轉(zhuǎn)讓出去,收現(xiàn)金的做賬: ?借庫存現(xiàn)金 100000 貸固定資產(chǎn)清理 98058.25 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項(100000/1.03*0.02) 1941.75 (應(yīng)交稅費應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費教育附加費 應(yīng)交稅費地方教育附加費)后面的附加稅還要嗎? 這個稅我不懂怎么計算,不知道對不對,想問問老師怎么計算? 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
已知: 某一般納稅人主要生產(chǎn)汽車,現(xiàn)有1棟倉庫在閑置。該倉庫為2021年10月1日購置并取得增值稅專用發(fā)票,原值為2 000萬元,月折舊額為5.5萬元。 為了取得更大的經(jīng)濟效益,經(jīng)過市場調(diào)研,管理層初步提出了以下三個方案。 方案一:將閑置倉庫出租1年,全年含稅租金收入為200萬元; 方案二:配備1名保管人員,為客戶提供1年倉儲服務(wù),采取簡易計稅方法計稅。保管人員的年工資5.2萬元,相關(guān)機器設(shè)備的年折舊額為4.8萬元,全年含稅倉儲收入為210萬元; 方案三:采用一般計稅方法計稅,其余條件同“方案二”。 其他已知條件: 如果以房產(chǎn)余值為計稅依據(jù),房產(chǎn)稅的扣除比例為30%。 城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育費附加稅率分別為7%、3%和2%。 合同上增值稅均單獨列示,合同在2023年年初簽訂。 每月月初收取當月租金收入或倉儲收入。 要求1:請從節(jié)稅角度為該企業(yè)選擇最佳方案。 (計算結(jié)果以“萬元”為單位;小數(shù)點后保留兩位小數(shù),四舍五入;每問0.5分。) 方案一:將閑置庫房出租 (1)應(yīng)納的增值稅= (2)應(yīng)納的附加稅合計= (3)應(yīng)納的房產(chǎn)稅= (4)應(yīng)納的印花稅= (5)增加的差額稅前利潤= 方案二:為客戶提供倉儲服務(wù)(采用簡易計稅方法計稅) (6)應(yīng)納的增值稅= (7)轉(zhuǎn)出的進項稅額= (8)應(yīng)納的附加稅合計= (9)應(yīng)納的房產(chǎn)稅= (10)應(yīng)納的印花稅= (11)增加的差額稅前利潤= 方案三:為客戶提供倉儲服務(wù)(采用一般計稅方法計稅) (12)銷項稅= (13)應(yīng)納的附加稅合計= (14)應(yīng)納的房產(chǎn)稅= (15)應(yīng)納的印花稅= (16)增加的差額稅前利潤= (17)結(jié)論:從節(jié)稅角度看,應(yīng)選擇方案( )。 要求2:如果選擇方案三,假定實際發(fā)生值與預(yù)期值相同。請根據(jù)上述的計算結(jié)果對2023年1月份相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。(分錄以“萬元”為單位;沒有特別說明的,小數(shù)點后保留兩位。每個分錄0.5分) (18)月初取得當月倉儲收入 (19)計提當月與該服務(wù)相關(guān)的折舊費用 (20)計提該服務(wù)應(yīng)在本月計提的稅金及附加 (城建稅、教育費附加和地方教育費附加小數(shù)點后保留4位小數(shù);本企業(yè)的房產(chǎn)稅按年計算、分月繳納)
之前的會計做賬太水,計提的附加稅金額經(jīng)常牛頭不對馬嘴,幾個科目亂掛,導(dǎo)致我現(xiàn)在城建、教育、地方三個科目余額都有出入,我現(xiàn)在對比我年末最后一次計提的金額,總結(jié)出城建需要+1078.37,教育附加-要56.29,地方教育要+70.36才跟我最后一次計提的金額一致,請問年末了我要怎么調(diào)賬才能調(diào)平。
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
制造業(yè)個體戶一般納稅人,經(jīng)營所得稅怎么計算應(yīng)納稅額
這個分錄怎么做,我們付了13378.68給保險公司其中報銷公司代收車船稅288
老師,公司購買一臺環(huán)保設(shè)備用于污水處理,市財政部門給與企業(yè)20萬環(huán)保配套資金,這次資金符合不征稅收入條件,會計上尚未確認政府補助收益。有關(guān)這筆政府補助我用了“其他應(yīng)收款”科目,如果我先買的設(shè)備,后收到的補助,就用其他應(yīng)應(yīng)收款, 購買設(shè)備時 借:固定資產(chǎn)500 貸:銀行存款500 收到補助: 借:銀行存款20 貸:其他應(yīng)收款-環(huán)保設(shè)備政府補助20 老師,最后這個設(shè)備折舊會計上是按500折,稅法上是按多少折,是不500-20=480萬的計稅基礎(chǔ)折,因為這20萬補助收入沒有交稅,所以稅法上這20萬的折舊不能稅前扣除
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達到?jīng)_抵條件,實際沒有達到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。
要投資餐飲業(yè)的一個小公司,中間投資,需要看對方什么資料。
老師這個題有專門借款和一般借款一般不是先動用專門借款,為何先用的一般借款,一般借款沒有用完為何答案一般借款要減800,有點暈
我2024年同一筆費用重復(fù)入賬兩次,匯算清繳發(fā)現(xiàn)了,我做了調(diào)增。今年賬務(wù)我還需要做什么分錄去調(diào)整嗎?
請出口專業(yè)老師解答 老師,出口業(yè)務(wù)CIF價中的運費是指離岸運費嗎?包括國內(nèi)運輸嗎?
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅?
12月的附加稅我已經(jīng)計提好了這個是我本來下個月就應(yīng)該交的,只是因為之前會計賬務(wù)處理問題才導(dǎo)致余額不對,關(guān)鍵是差額這部分我不知道怎么做分錄。如果紅沖或者補記的話對方科目我應(yīng)該掛什么,才不影響我下個月要繳納的金額
你好;? ? ?余額不對的; 去查賬; 最好是 把明細賬和你 實際核對;? 才能去判斷怎么處理科目? ?
對起來工作量太大了。好煩躁,怎么會有這種亂做賬的人。
你好; 必須要對賬哈; 不然你外賬總不能無憑無據(jù)調(diào)整的?