你好 需要的,這個只是一個過渡科目,最終是要到其他科目的
老師,你好,1、公司中途建賬,當(dāng)月盤點的差額放待處理財產(chǎn)損溢,二級科目應(yīng)該怎么寫.2、次月,待處理財產(chǎn)損溢不是不能有余額嗎?應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
老師,月末廠里盤點盤盈后待處理財產(chǎn)損溢科目貸方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 對于盤虧的存貨應(yīng)根據(jù)造成盤虧的原因,分別情況進行轉(zhuǎn)賬。 屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計量上的差錯,即正常損失,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作管理費用。 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于應(yīng)由過失人賠償?shù)膿p失,應(yīng)作如下分錄: 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于自然災(zāi)害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失,即非正常損失,應(yīng)作如下分錄: 借:營業(yè)外支出──非常損失 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于無法收回的其他損失,經(jīng)批準(zhǔn)后記入“管理費用”科目。 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 老師,這個轉(zhuǎn)管理費用的話要設(shè)置什么二級科目
請問,老師,待處理財產(chǎn)損溢要手動結(jié)轉(zhuǎn)到損溢科目里嗎?
為什么資產(chǎn)負(fù)債表上會有流動資產(chǎn)呢,倉庫有批貨過期了計入待處理財產(chǎn)損溢的,待處理財產(chǎn)損溢科目期末要做處理嗎?我看了下待處理財產(chǎn)損溢的余額就是流動資產(chǎn)那個金額
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實收資本10萬,實際認(rèn)繳10萬,實繳為0,這個第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個,我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€項目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報個稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎計提并繳納了個稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進行社保申報繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
我們盤盈原材料,做的借,原材料。貸,待處理財產(chǎn)損溢,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
這個你后面要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
用交稅嗎。
要阿,這個相當(dāng)于是你們撿到的阿
交增值稅嗎?
要阿,這個要繳納的
再銷售的時候交吧?,盤盈的時候不用吧?
是的,盤盈的時候不需要繳納的
待處理財產(chǎn)損益 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 需要什么原始憑證?
? 你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括相關(guān)的問題,圖片,表格等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的