是的同學(xué),一般都是這樣的
你好,向你請(qǐng)教個(gè)問題,小規(guī)模納稅人之前沒有賬本,只有銷項(xiàng)票,成本都沒有票,我看了成本是算出來的,利潤就看不懂怎么來的了,我想問的是小規(guī)模費(fèi)用多少可以沒有票?
老師我想問下就是我們開票開出去的含稅收入是118萬,現(xiàn)在對(duì)方拿回來的所有的成本是62萬多。老板問我還需要叫對(duì)方開多少成本發(fā)票回來?
老師,就是我們公司這個(gè)月做的項(xiàng)目,就是我們先開票出去了,但是成本票沒進(jìn)來,我們就先暫估成本,但是我們不確定進(jìn)賬票來的時(shí)候是多少,那如果暫估多了或者少了,到時(shí)候帳務(wù)上怎么處理?
每股收益的無差別點(diǎn)就是求出來那個(gè)1850嗎? 老師,你看第二個(gè)問題哈,第二個(gè)問題算出來,帶入進(jìn)去算。算出來。一個(gè)是0.26,一個(gè)是0.27,肯定是選0.27那個(gè),是吧?那就是問題一算出來,這個(gè)1850不用帶進(jìn)去,算嗎?看算出來誰大誰小應(yīng)該選誰。還是老師就是簡(jiǎn)單的講了,就是這個(gè)意思。
老師問個(gè)問題, 不管哪個(gè)行業(yè)都是這么做賬的對(duì)吧,思路都是根據(jù)開進(jìn)來的發(fā)票做成本費(fèi)用,開出去的發(fā)票做收入,銀行流水看資金的收支是吧?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
那特殊情況是啥
按合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入,成本不是按開票和收票確認(rèn)