以應(yīng)付職工薪酬-工資+獎(jiǎng)金提成 計(jì)算的
老師,為什么福利費(fèi)要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳時(shí)的福利費(fèi)按不超過(guò)工資的14%,工資是指應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)職工福利費(fèi)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。匯繳時(shí)是不是把各個(gè)科目的發(fā)生額匯總到一起填寫(xiě)到應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)下面即可
匯算清繳時(shí)職工福利費(fèi)是以應(yīng)付職工薪酬-工資來(lái)計(jì)算的嗎?還是以應(yīng)付職工薪酬總賬科目算的
使用靈工平臺(tái)發(fā)傭,費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目,二級(jí)科目分靈工、本公司兩個(gè)。匯算清繳福利費(fèi)調(diào)整時(shí),核算不超過(guò)職工薪酬的14%。是只要隸屬于應(yīng)付職工薪酬科目的,都可以作為14%計(jì)算的依據(jù)么
福利費(fèi)平時(shí)就直接做了,沒(méi)走應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡,匯算清繳時(shí)可以不填在,應(yīng)付職工薪酬下的福利那一欄嗎?
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶(hù)找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶(hù)了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶(hù),謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶(hù)季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?