學員你好,是的,本月進行沖減
老師,就是三季度是虧損,那不需要計提所得稅。 但是和之前提的所得稅直接,有一個差數(shù)。就是這個月虧損數(shù)的所得稅。 這個要怎么辦
老師,問一下,所得稅計提是按月提的,這個月虧損用不用把之前計提的所得稅沖掉?感覺有點怪,如果沖,年度匯算存在多計提,少繳納
老師好!請問,我前幾個季度有虧損,所得稅無計提,現(xiàn)在12月份賬面有營利2萬元,我這月計提所得稅是按2萬元的5%計提,還是要把前幾年的虧損減走再計提?
你好老師,我是每個月計提所得稅按季申報,由于本月虧損,這樣相當于我之前計提的所得稅多了,這個月我需要沖減之前計提的所得稅對吧
老師你好,所得稅按月計提的時候,由于4月份是盈利的,所以計提了4月的所得稅,但是5月當月因為是虧損的,做5月賬務處理的時候,所得稅應該怎么計提?我們是按月計提的
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權轉讓繳納個稅,我們是認繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉讓的股東,股權占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?