學(xué)員你好,你的問(wèn)題不完整
某公司200x年12月31日部分總賬及其所屬的明細(xì)賬余如下:總分類(lèi)賬戶(hù)余額明細(xì)分類(lèi)賬戶(hù)余額 借方貨方借方貨方庫(kù)存現(xiàn)金5000銀行存款162000原材料60000在途物資20000庫(kù)存商品40000生產(chǎn)成本30000應(yīng)收賬80000甲公司86000ー乙公司6000固定資產(chǎn)44000累計(jì)折舊4000子賬款40000一A公司60000ー一B公司20000應(yīng)交稅費(fèi)1700短期借款80000 根據(jù)上述資料計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中如下項(xiàng)目的填報(bào)金額。 1、貨幣資金;2、存貨;3、應(yīng)收賬款;4、固定資產(chǎn);5、預(yù)收賬款
某企業(yè)有關(guān)賬戶(hù)的期末余額資料如下:賬戶(hù)名稱(chēng)余額(借方)賬戶(hù)名稱(chēng)余額(貸方)庫(kù)存現(xiàn)金3000短期借款5500銀行存款1500000應(yīng)付賬款—B公司6000原材料6000應(yīng)收賬款—C公司30000庫(kù)存商品20000長(zhǎng)期借款150000周轉(zhuǎn)材料4000預(yù)付賬款—A公司5000固定資產(chǎn)360000累計(jì)折舊30000生產(chǎn)成本2500長(zhǎng)期借款—一年內(nèi)項(xiàng)目3000試根據(jù)上述賬戶(hù)余額資料,計(jì)算下列資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的金額:(1)貨幣資金(2分)(2)存貨(2分)(3)固定資產(chǎn)(2分)(4)應(yīng)付賬款(2分)(5)預(yù)收賬款(2分)(6)長(zhǎng)期借款(2分)
某公司200x年12月31日部分總賬及其所屬的明細(xì)賬余額如下:總分類(lèi)賬戶(hù)余額明細(xì)分類(lèi)賬戶(hù)余額借方貸方借方貸方庫(kù)存現(xiàn)金5000銀行存款162000原材料60000在途物資20000庫(kù)存商品40000生產(chǎn)成本30000應(yīng)收賬款80000-一甲公司86000--乙公司6000固定資產(chǎn)440000累計(jì)折舊40000預(yù)收賬款40000--A公司60000--B公司20000應(yīng)交稅費(fèi)17000短期借款80000根據(jù)上述資料計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中如下項(xiàng)目的填報(bào)金額。1、貨幣資金;2、存貨;3、應(yīng)收賬款;4、固定資產(chǎn);5、預(yù)收賬款。1(8分)根據(jù)上述資料計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中如下項(xiàng)目的填報(bào)金額。
某公司部分賬戶(hù)期末余額,資料如下表(單位萬(wàn)元)賬戶(hù)方向及金額賬戶(hù)方向及金額庫(kù)存現(xiàn)金借余10壞賬準(zhǔn)備貸余20銀行存款借余105存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸余3其他貨市資金借余5累計(jì)折舊貸余120應(yīng)收賬款借余200固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸余100原材料借余18其他應(yīng)付款貸余100庫(kù)存商品借余150應(yīng)付利息貸余84固定資產(chǎn)借余632長(zhǎng)期借款貸余200(其中:一年內(nèi)到期)固定資產(chǎn)清理借余5要求根據(jù)上述資列標(biāo)計(jì)算,該公司資產(chǎn)負(fù)債表部分項(xiàng)目(1)貨幣資金:(2)應(yīng)收賬款:(3)存貨:(4)固定資產(chǎn):(5)其他應(yīng)付款:(6)長(zhǎng)期借款:
、黃河公司2019年12月31日有關(guān)資料如下:總賬和所屬明細(xì)科目賬戶(hù)借方貸方賬戶(hù)(單位:元)總賬賬戶(hù).借方貸方應(yīng)收賬款2000-A公司2400-B公司400預(yù)付賬款4000-C公司4600-D公司600預(yù)收賬款1000-E公司1200.-F公司200應(yīng)付職工薪酬400本年利潤(rùn)20000.利潤(rùn)分配1000-未分配利潤(rùn)1000庫(kù)存現(xiàn)金1000銀行存款966000原材料500000生產(chǎn)成本120000庫(kù)存商品160000固定資產(chǎn)800000累計(jì)折舊168000要求:計(jì)算填列資產(chǎn)負(fù)債表中下列項(xiàng)目金額1.貨幣資金2.應(yīng)收賬款3.存貨4.固定資產(chǎn)5.應(yīng)付職工薪酬
6.12日客戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)500元檢測(cè)費(fèi)已開(kāi)發(fā)票,6.16日對(duì)方又誤轉(zhuǎn)500元,需要退回給客戶(hù),后面需要退回得錢(qián)應(yīng)該怎么記?
開(kāi)110萬(wàn)發(fā)票,增值稅和附加稅怎么算,是多少呢
老師就是我們公司有時(shí)候找勞務(wù)公司臨時(shí)用工,然后勞務(wù)公司給我們提供合同,發(fā)票我們直接轉(zhuǎn)給對(duì)方,還需要對(duì)方提供工資表什么的嗎?
酒店行業(yè),小規(guī)模,即將開(kāi)業(yè),新買(mǎi)的工裝40多套,請(qǐng)問(wèn),記入什么科目?
社保數(shù)字證書(shū)服務(wù)費(fèi)記入什么科目?
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出提交時(shí)更正申報(bào)時(shí)顯示異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符,是什么原因?
老師,您好!公司租員工車(chē)輛,月租費(fèi)怎么入賬?
老師 我們公司提供工程服務(wù),材料是外購(gòu)的,合同是包工包料,開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)材料需要單獨(dú)開(kāi)票嗎,還是可以一起開(kāi)工程服務(wù)
老師你好!5?開(kāi)發(fā)票33萬(wàn)在6?沖紅33萬(wàn),6?又開(kāi)了33萬(wàn)藍(lán)字本期交多少稅???
老師,我想問(wèn)下SAP系統(tǒng)了解嗎