那你是不是去稅務(wù)局代開過發(fā)票?
忽略我寫的 動態(tài)回收期答案顯示我錯誤,但是,我不知道哪里錯 我算的凈現(xiàn)值也錯誤 辛苦老師看一下
你好老師注銷公司需要申報2022年度企業(yè)所得稅年報,可是填報顯示這樣的錯誤,不知道哪里過錯了,請指教一下
老師,幫我看一下申報,顯示內(nèi)容錯誤,不知道是哪里搞錯了,沒申報成功
老師您好麻煩幫我看一下是哪里不對申報提示錯誤,里面負(fù)數(shù)是1月份紅沖12月份的發(fā)票,數(shù)據(jù)都是自動提取的但申報不成功
昨天申報個稅,顯示未查詢到所選期內(nèi)的申報,是不是沒成功,老師看我點哪里查詢
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
沒代開過
主頁面有一項金額負(fù)200多,我改成了0
是不是這里搞錯了
335472,你去查一下這個發(fā)票的金額。
老師 你看一下
幫忙看下,是不是23行要填
你好,我看這個沒有用,你自己去核對一下,上面提示你有開過普通發(fā)票。
我開的都是普通發(fā)票和電子發(fā)票
但是你怎么零申報的。你開了發(fā)票,你怎么不申報增值稅?你零申報是什么意思?。苛闵陥蟛痪褪菦]有申報?
我也不太懂
你把你的銷售額去填寫到第十欄里面,如果你是有限公司。
填不了,是灰色的應(yīng)該都填不了吧
你是不是個體戶,個體戶在第11行里面。
是的,個體戶,填了
其它的還要填嗎?
你好,免稅的稅額用這個銷售額乘以13%,其他的不用填寫保存就可以的。
乘以3%,不是13的打錯了。
是不是申報成功了
可以的,已經(jīng)申報成功了。