你好,上月發(fā)票開錯了,這月紅沖了,增值稅做上個月的相反處理就是了
老師,上月開了專票,增值稅已經(jīng)上了,但是這個月發(fā)現(xiàn)上月的有張票開重復(fù)了,這個月要紅沖,那已經(jīng)交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
上個月沖紅的發(fā)票開錯了 這個月可以怎么處理?
上月發(fā)票開錯已紅沖重新開具了,賬務(wù)怎么處理呢
老師好,上個月的銷售發(fā)票開錯了,這個月紅沖重開,賬務(wù)上需要怎么處理
老師,請問上個月增值稅記賬錯誤,導(dǎo)致申報有誤,這個月可以直接賬務(wù)處理中紅沖回來么,增值稅上個月是作為無票收入申報的,這個月人家開了發(fā)票了,要怎么處理,謝謝
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
紅沖后重新開的發(fā)票是算上月的還是這個月的?
你好,紅沖后重新開的發(fā)票,是算這個月的?
那上個月的增值稅都已經(jīng)認(rèn)證了
這不是要重復(fù)繳稅?
你好,這個過程不會重復(fù)繳稅
沒懂,那這個月還是按照沒開錯的情況下交稅?
你好,這個過程不會重復(fù)繳稅 這月紅沖了,又開具一張正確的,整體來說這個月的收入是0啊?
那我們沖紅了的話,購買方是不是相當(dāng)于12月要多納稅?
你好,紅沖了之后,又補開了一張正確的發(fā)票過去啊 又不紅沖了之后就不開了
就是購買方12月還沒有認(rèn)證呢,我現(xiàn)在沖紅的話他那邊12月的進(jìn)項發(fā)票是不是就沒了?
沒了的話相當(dāng)于它12月要多交點稅是不是?
你好,紅沖了之后,又補開了一張正確的發(fā)票過去啊 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
現(xiàn)在就是購買方12月的票沒有認(rèn)證,然后我們老板現(xiàn)在老是問如果我們這個月沖紅了,人家12月就沒有這幾張進(jìn)項票了,人家12月就要多交稅
你好,紅沖了之后,又補開了一張正確的發(fā)票過去 整個過程,是不會導(dǎo)致人家多繳稅的?
他就是覺得如果我2023年1月沖紅重開,那么這個就算2023年1月的進(jìn)項和銷項,他覺得人家12月系統(tǒng)里開錯的三張進(jìn)項票會消失掉,然后12月少三張進(jìn)項票,2023年1月多三張進(jìn)項票
你好,12月少三張進(jìn)項票,2023年1月多三張進(jìn)項票 你需要把1月份和12月份連在一起看,而不要單獨看12月份 一起看,并沒有少進(jìn)項發(fā)票啊?