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建賬的期初數(shù)據(jù)如何錄入?

2023-01-03 11:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-03 11:45

你好; 你們是新公司還是老公司;才好判斷的;? ?

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快賬用戶8147 追問 2023-01-03 11:47

老公司,代賬公司做賬做到11月份,我現(xiàn)在把對方給我的科目余額表作為期初數(shù)據(jù)錄入到我的財(cái)務(wù)軟件里,我該如何操作

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齊紅老師 解答 2023-01-03 11:49

你好; 你有軟件做賬的話; 你直接用11月期末數(shù)據(jù)錄入期初去建賬; 注意下累計(jì)金額要錄入下的

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快賬用戶8147 追問 2023-01-03 11:51

本年累計(jì)金額嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-03 12:18

是的; 要錄入1-11月累計(jì)金額的; 在 12月 作為期初數(shù)據(jù)的??

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你好; 你們是新公司還是老公司;才好判斷的;? ?
2023-01-03
你好,根據(jù)銀行存款,實(shí)收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了
2021-10-14
你好,期初數(shù)據(jù)就是按照最后一期的科目余額表數(shù)據(jù)錄入期初。
2023-06-12
你好 這個(gè)在建賬的時(shí)候,有數(shù)據(jù)的話是需要輸入進(jìn)去的 如果你數(shù)據(jù)不全,那么差額放到未分配利潤里面
2022-09-08
同學(xué),五月余額錄入
2020-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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