你好 這個在建賬的時候,有數(shù)據(jù)的話是需要輸入進(jìn)去的 如果你數(shù)據(jù)不全,那么差額放到未分配利潤里面
老師,我建賬是7月份,啟用在9月份,那我的期初數(shù)據(jù)是8月份的數(shù)據(jù)嗎?
新建帳套,期初數(shù)據(jù)的上月期末余額為0,累計發(fā)生額有數(shù)字,還需要錄在新帳套期初數(shù)據(jù)上嘛?還是不用?損益科目的累計發(fā)生額是要錄在新帳套期初數(shù)據(jù)里的,是這樣嗎?
老師好,新建賬套已經(jīng)啟用了,也有了數(shù)據(jù)在里面,不想清了數(shù)據(jù)反開賬后再錄入期初數(shù)據(jù),再開賬,可以將期初數(shù)據(jù)直接憑證錄入嗎?
老師您好,準(zhǔn)備啟用金蝶軟件,錄入初始數(shù)據(jù),初始數(shù)據(jù)只有現(xiàn)金、銀行存款 ;固定資產(chǎn)、長期待攤費用;還有未交增值稅和附加稅,準(zhǔn)備從2022年1月份開始啟用,錄入這些數(shù)據(jù)后準(zhǔn)備啟用帳套,總是提示,初始數(shù)據(jù)不平衡,啟用不了新帳套,不知道怎么弄
新建7月賬套,6月份的數(shù)據(jù)看哪個錄入期初
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
工資表上的計算的個人所得稅,與實際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個具體的做賬流程,會計分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務(wù)軟件的進(jìn)項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
這個怎么錄入啊 是因為現(xiàn)在是9月 我啟用期間填的9月 所以默認(rèn)沒有期初數(shù)據(jù)?
如果有數(shù)據(jù)是在初始化里錄入對吧
這個你可以看一下會計學(xué)堂的實操課程,建賬的課程的