借銀行存款 貸其他應(yīng)付款分公司
別的公司代我們公司支付的原材料貨款這個(gè)要怎么做賬 ,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,怎么做分錄?
老師,請(qǐng)教下,分公司工程款項(xiàng)由總公司收,總公司代分公司付貨款,貨款發(fā)票開(kāi)給總公司的,這個(gè)可以做賬嗎?怎么做呢?
老師代收我們分公司一張票據(jù)我這個(gè)是怎么做賬
老師代收分公司一張支票貨款,這個(gè)怎么做賬
老師,想問(wèn)一下這種,其他公司替我們公司代收貨款的怎么做賬,其他公司替我們代收貨款,我們把發(fā)票開(kāi)給替我們代收貨款的公司,這樣怎么做分錄
個(gè)人所得稅稅目怎么填寫(xiě)
汽車(chē)租賃,小規(guī)??梢蚤_(kāi)9%個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票不
老師你好,嗯,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)所得稅,需要記在當(dāng)期嗎?然后再轉(zhuǎn)嗎?具體的正確的分錄該如何操作呢?
老師好,我們公司增值稅有13%稅率,也有6%的稅率,每次稅款繳款后出現(xiàn)的征收品目有兩個(gè),一個(gè)是商業(yè),一個(gè)是其他現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款金額是怎樣分配的?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),零星采購(gòu)需要合同嗎?
老師 我想問(wèn)問(wèn) 如果我們5月的工資6月15發(fā) 社保是當(dāng)月交當(dāng)月(也就是6月交6月的)那我已經(jīng)報(bào)過(guò)5月的個(gè)稅了 還能交社保嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們充電站購(gòu)入的下面這個(gè)照明計(jì)入固定資產(chǎn)還是什么呢
老師,公司職員拿來(lái)的打的費(fèi)發(fā)票,我應(yīng)該做什么科目?
老師,請(qǐng)教一下,匯算清繳收到退稅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何處理?謝謝
甲欠乙70萬(wàn),但是乙的賬上顯示是180萬(wàn),雙方都是老板的公司,現(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)賬,把甲欠乙按照180萬(wàn)調(diào)到跟乙方的賬一樣,怎么調(diào)整
我這里只是收到票據(jù),但還沒(méi)有收到款,不是借應(yīng)收票據(jù),貸其他應(yīng)付款-分公司(貸方直接掛賬分公司嗎)
哦,那借方就是應(yīng)收票據(jù)
貨方直接掛賬分公司?
對(duì)的,貸方其他應(yīng)付款分公司