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別的公司代我們公司支付的原材料貨款這個要怎么做賬 ,沒開發(fā)票,怎么做分錄?

2021-10-26 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-26 11:29

同學(xué)你好 借原材料 貸其他應(yīng)付款暫估

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快賬用戶5262 追問 2021-10-26 11:30

這個錢我們不用付

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齊紅老師 解答 2021-10-26 11:38

為什么不用付呢? 那就收到發(fā)票之后轉(zhuǎn)到營業(yè)外

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快賬用戶5262 追問 2021-10-26 11:41

因為是友情支付,

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齊紅老師 解答 2021-10-26 11:46

同學(xué)你好 那就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶5262 追問 2021-10-26 11:47

那如果是要開票呢,我司開票給他們公司了,他們不用付錢

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齊紅老師 解答 2021-10-26 11:54

同學(xué)你好 那你得計入營業(yè)外支出

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同學(xué)你好 借原材料 貸其他應(yīng)付款暫估
2021-10-26
你好老師
2022-06-06
您好,這個是這樣的,借 原材料 貸 銀行存款 就可以了
2022-03-20
您好,根據(jù)入庫情況,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。代收代付款,借應(yīng)付賬款~A,貸應(yīng)付賬款B
2021-04-13
同學(xué)你好,沒有票的不要入稅務(wù)賬,如果入了就刪除
2022-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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