同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以
11月我做完會(huì)計(jì)分錄后貨幣資金跟出納登記的貨幣資金對(duì)不了?出納把銀行和現(xiàn)金混一起了,有1筆款,上個(gè)月其他應(yīng)付款應(yīng)該是106722.00元,但出納直接銀行轉(zhuǎn)款了114074.00,這個(gè)應(yīng)該怎么修改過來?
會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司,但是會(huì)計(jì)沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對(duì),直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個(gè)會(huì)計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢?
老師,上個(gè)季度的城建稅是0.33元,我計(jì)提了,但是扣款的時(shí)候不夠一元,是不扣款的?,F(xiàn)在怎么把我計(jì)提的 0.33沖掉?。吭趺醋鰰?huì)計(jì)分錄
您好,1月份做賬時(shí)做付稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄教育費(fèi),地方教育費(fèi)數(shù)據(jù)都多填了一分,貸方銀行存款,但是只是填錯(cuò)了數(shù)據(jù)導(dǎo)致銀行存款現(xiàn)在查兩分,我現(xiàn)在10月份怎么做分錄填平銀行存款,可能幫我做個(gè)分錄,我做的借銀行存款,貸稅費(fèi)不太對(duì),這樣銀行存款雖然平了,但是導(dǎo)致稅費(fèi)增加了
公司7月支出了兩筆款項(xiàng),分別是6000元和7782元,但是對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我,后期也不會(huì)開,這個(gè)怎么做分錄? 已經(jīng)做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請(qǐng)教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個(gè)項(xiàng)目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項(xiàng)目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后面還有工程款,到時(shí)候一起付給防水的。但是甲方實(shí)際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當(dāng)時(shí)綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬。現(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對(duì)方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的。現(xiàn)在搞的有點(diǎn)太繞了
做賬系統(tǒng)什么時(shí)候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點(diǎn)結(jié)賬么?
請(qǐng)問老師,個(gè)人專項(xiàng)每月扣除4000,個(gè)人社保個(gè)人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎(jiǎng)發(fā)36000,年終獎(jiǎng)合并匯算,那么她這一年一共會(huì)繳納多少稅???
捐贈(zèng)金額確定,有購入價(jià)不是按購入價(jià)?沒購入價(jià)才市場(chǎng)價(jià)?
個(gè)體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補(bǔ)充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?做賬流程能講一下嗎
老師好,如果不想讓小股東分走利潤(rùn)有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎
給客戶維修打印機(jī)發(fā)票是打印機(jī)配件,入賬是入業(yè)務(wù)費(fèi)還是維修費(fèi)
哦哦,好的
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝