同學(xué)你好,可以的,等開過來再申請退稅。
我們是一般納稅人,上個月開的進項票,這個月勾選發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,勾選不了,如果退回重來,開票日期在8月,怎么才能認(rèn)證到7月,不然我們要多交稅
老師如果我們購買供應(yīng)商的材料,對方上個月開出的發(fā)票不對,我們6月份還認(rèn)證了,7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表,票還沒給我們開過來那。那我這個月報稅的時候要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是等下個月票開出來再說。 沖銷6月份購進分錄也在7月份做嗎
老師,銷售方給我們開具了專票,跨月發(fā)現(xiàn)納稅人識別號填錯了,進項稅我們從系統(tǒng)里看不到,沒抵扣,需要對方重新開具,這個開錯的發(fā)票我們需要退回去嗎?
請教一下老師,我單位2020年11月4日認(rèn)定一般納稅人,別人給我們單位開進項發(fā)票,開在幾月份,但是12月1號 生效,11月我單位不能開專票,因為我們以前開過普票
老師,別人7月給我們開的進項發(fā)票,我們在12月準(zhǔn)備認(rèn)證呢,發(fā)現(xiàn)稅號少開了一位,下個月對方給我們開過來,我能申請退稅嗎?要不我們交的稅太多了。
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
怎么申請呢?老師
如果下月因認(rèn)證形成留抵稅款的,可以申請留抵退稅
如果還有應(yīng)納稅額,就不能退了
1月開過來,我是不是到2月才能申請退稅
這部分開錯發(fā)票,我在本月是不是也不能確認(rèn)成本
1月開過來,我是不是到2月才能申請退稅 答:是的。親
這部分開錯發(fā)票,我在本月是不是也不能確認(rèn)成本 答:可以。只要業(yè)務(wù)發(fā)生了,我們可以正確的不含稅數(shù)字暫估入賬的。
如果還有應(yīng)納稅額,就不能退了。老師你這說的是企業(yè)所得稅那塊吧!
增值稅也是,比如1月份形成應(yīng)納稅額考慮這張1月份開過來是正確的進項稅額認(rèn)證發(fā)票,那以前的也不能退了。
沒明白,老師,12月我們把這4張錯誤的發(fā)票,在申報期已經(jīng)把這部分稅款交過了,1月份開過來進項,我們扣除本月應(yīng)納稅額,留底的那一部分,不應(yīng)該推給我們嗎?
如果有留抵可以退的。親。 我的意思是說,如果1月份,我們又形成應(yīng)納稅額了,就無稅可退了?
一月份才過1天,這個月底應(yīng)納稅額怎樣,是未知的。如果形成留抵可以退,如果到月底又要交稅,就退不了了
好的,這回明白了,因為我們一年也交不了這一次這么多的稅額
好的,那就可以,以后對方開票前,先讓對方把預(yù)定的發(fā)票發(fā)過來看一下
要不他們耽誤我們的事。