你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后每個月 借:管理費用等 貸:預付賬款
2022年12月份支付2023年一年的房租,應該怎么記賬
老師,請問我公司開設食堂租賃了一套房,2022年12月份付的2022年8月-2023年8月的房租,怎么做賬啊?
2022年11-12月都支付了當月房租,但是發(fā)票2023年才開。11月,12月應該怎么做會計分錄
去年支付12月支付的2022年9-11的房租,我一次性進入了費用,今年2月份支付了去年12月份到今年2月份的房租應該怎么做賬,我還可以分攤到每月嗎?
2022年12月支付了本年9-11月的房租,2023年2月份支付的2022年12月、2023年1-2月,應該怎么做賬呢,還可以分攤到每月嗎?
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時調(diào)減10萬,那2025年到時候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個自動的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時候,有一部分是委托研發(fā)的加計費用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費和折舊費做進了加計扣除費用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項文件和項目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人。現(xiàn)在就是沒有業(yè)務了,但是應收賬款余額為0。應付有58萬,其他應付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務,先辦理股權轉(zhuǎn)讓,公司注冊資金是100萬,實收資本30萬,其中法人實繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計稅開票是幾個點
員工購買的辦公用品,老板用私戶報銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報銷,我不認證可以嗎
2022年12月份預付的貨款,還沒有收到發(fā)票怎么記賬
那你這個就不需要確認增值稅阿
具體怎么記賬 老師
借:預付賬款 貸:銀行存款 然后每個月 借:管理費用等 貸:預付賬款
2022年12月份預付的貨款,還沒有收到發(fā)票怎么記賬
? 分錄給你了阿阿阿