你好不需要計(jì)提 是的
老師好,請問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個(gè)本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
#提問#老師好,結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,再把本年利潤貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤借方,結(jié)轉(zhuǎn)后為什么本年利潤還有余額,是哪里出錯(cuò),應(yīng)該從哪里找問題呢
老師:已結(jié)轉(zhuǎn)了損益的,本年利潤借方有余額,轉(zhuǎn)到未分配利潤,借:負(fù)本年利潤 貸: 負(fù)利潤分配-未分配利潤 是虧損狀態(tài),對嗎,這樣做
年度結(jié)賬,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,自動(dòng)把年初的以前年度虧損彌補(bǔ)了,年初的以前年度虧損和稅務(wù)報(bào)表里的虧損不一致,計(jì)提盈余公積,用會計(jì)賬上彌補(bǔ)虧損后的利潤分配-未分配利潤計(jì)提還是用會計(jì)上利潤總額減去稅務(wù)系統(tǒng)中的虧損和所得稅費(fèi)用后的余額計(jì)提?
年度結(jié)賬,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,自動(dòng)把年初的以前年度虧損彌補(bǔ)了,年初的以前年度虧損和稅務(wù)報(bào)表里的虧損不一致,計(jì)提盈余公積,用會計(jì)賬上彌補(bǔ)虧損后的利潤分配-未分配利潤計(jì)提還是用會計(jì)上利潤總額減去稅務(wù)系統(tǒng)中的虧損和所得稅費(fèi)用后的余額計(jì)提?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報(bào)第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個(gè)人所得稅單位報(bào)了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會計(jì)繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個(gè)季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個(gè)稅申報(bào)表中的本期收入累計(jì)數(shù)一致嗎,還是實(shí)領(lǐng)工資的累計(jì)金額呢?