您好,就是 借 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 之前的費(fèi)用就行
想咨詢一下,我剛看了之前人做的憑證,一般付款當(dāng)月取得的是專票會(huì)做一筆借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣,發(fā)現(xiàn)要交的稅比較多的時(shí)候會(huì)提前抵扣還沒付款的供應(yīng)商專票,這時(shí)會(huì)暫時(shí)放在其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅,等付款當(dāng)月沖銷這個(gè)科目,再做進(jìn)待抵扣,用這個(gè)其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目合理嗎?
#提問#老師好,我有一筆21年的進(jìn)項(xiàng)稅額.共計(jì)29000.領(lǐng)導(dǎo)說,這筆總費(fèi)用當(dāng)時(shí)談的時(shí)候是普票,所以,她全額進(jìn)了費(fèi)用??墒俏乙呀?jīng)在12月抵扣了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額.后來做了張憑證,借進(jìn)項(xiàng)稅額29000.貸其他應(yīng)付款29000.現(xiàn)在馬上匯算了,不知怎么辦
收到費(fèi)用專票,之前月份費(fèi)用已經(jīng)計(jì)提,現(xiàn)在收到抵扣聯(lián),要怎么做憑證,款暫時(shí)不付,現(xiàn)在就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不知道應(yīng)該怎么做憑證,借進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用嗎
預(yù)付房租票未到(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ) 每月計(jì)提房租(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個(gè)不知道該怎么做了
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費(fèi)用,請(qǐng)問對(duì)這張發(fā)票應(yīng)該編寫憑證進(jìn)一月份的賬,還是進(jìn)十二月份的賬?那筆費(fèi)用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報(bào)廢賣了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說年收入12萬,專項(xiàng)扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
之前計(jì)提的費(fèi)用也是不含稅的,貸費(fèi)用不就減少了嗎
我以為你是含稅價(jià)作為費(fèi)用了呢,那這樣就借 應(yīng)交稅費(fèi)? 待 其他應(yīng)付款
可以直接借進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)付款嗎
這個(gè)是可以的哈噶