500萬加上25萬)乘以25%,按照這個(gè)來。
甲公司本年的會(huì)計(jì)利潤預(yù)計(jì)為100萬元(扣除捐贈(zèng)后的利潤額》,甲公司計(jì)劃通過公益性組織捐贈(zèng)8萬元,直接向受贈(zèng)單位捐贈(zèng)4萬元。甲公司沒有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,假設(shè)甲公司不符合小型微利企業(yè)的條件。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅,并對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
D公司本年的會(huì)計(jì)利潤預(yù)計(jì)為500萬元(扣除捐贈(zèng)后的利潤額),D公司計(jì)劃通過公益性組織捐贈(zèng)35萬元,直接向受贈(zèng)單位捐贈(zèng)25萬元。D公司沒有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,假設(shè)D公司不符合小型微利企業(yè)的條件。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅,并對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
1甲公司本年的會(huì)計(jì)利潤預(yù)計(jì)為100萬元(扣除捐贈(zèng)后的利潤額),甲公司計(jì)劃通過公益性組織捐贈(zèng)8萬元,直接向受贈(zèng)單位捐贈(zèng)4萬元。甲公司沒有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,且假設(shè)甲公司不符合小型微利企業(yè)的條件。要求:請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅,并對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司本年的會(huì)計(jì)利潤預(yù)計(jì)為100萬元(扣除捐贈(zèng)后的利潤額),甲公司計(jì)劃通過公益性組織捐贈(zèng)8萬元,直接向受贈(zèng)單位捐贈(zèng)4萬元。甲公司沒有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,且假設(shè)甲公司不符合小型微利企業(yè)的條件。要求:請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅,并對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司本年的會(huì)計(jì)利潤預(yù)計(jì)為100萬元(扣除捐贈(zèng)后的利潤額),甲公司計(jì)劃通過公益性組織捐贈(zèng)8萬元,直接向受贈(zèng)單位捐贈(zèng)4萬元。甲公司沒有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,且假設(shè)甲公司不符合小型微利企業(yè)的條件。要求:請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅,并對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?