你好 看應(yīng)付股利股東名? ? ?可以做個(gè)表?
你好,我想請(qǐng)教一下,就是我們公司有遇到一個(gè)問題。他們股東呢,對(duì)于他們那個(gè),因?yàn)榉旨t。有的股東多,有的股東少拿了,然后我們就聘請(qǐng)了外面的那個(gè)會(huì)計(jì)所的來進(jìn)來審計(jì)。那我們審計(jì)出來,因?yàn)楣締??走賬會(huì)比較混亂。它有一些都是從那個(gè)大股東的賬戶上分紅啊,或者說工程款,這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去,到其他股東,或者說其他公司的。那項(xiàng)審計(jì)這一塊呢,就認(rèn)為說。他們一直說強(qiáng)調(diào)審計(jì)的什么主體原則,獨(dú)立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計(jì)進(jìn)去,他認(rèn)為說這一塊的費(fèi)用,不應(yīng)該記錄到公司的賬目中。然后他實(shí)際出來,就導(dǎo)致說我們利潤(rùn)很高,那像這種是怎么樣的呢?
老師想請(qǐng)問下,我們是兩個(gè)公司用的一張卡,然后利潤(rùn)是做在一起的,年底股東分紅又要把另外一個(gè)公司的利潤(rùn)給拋出來,然后資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)就會(huì)多出來一坨,這個(gè)另外一個(gè)公司的利潤(rùn)又不分紅的,因?yàn)槭翘潛p的,不太清楚會(huì)計(jì)分錄怎么寫,然后這個(gè)多出來的凈利潤(rùn)調(diào)到哪個(gè)科目
老師,假設(shè)我們公司所得稅算完彌補(bǔ)虧損和加計(jì)扣除基本上不用繳納所得稅,就是利潤(rùn)要分給股東需要繳納20%的股息紅利所得,這塊個(gè)人所得稅,有啥辦法可以少交的,我看說的什么股權(quán)架構(gòu)這些,是分給企業(yè)是免稅的,好像并不能解決這個(gè)問題,有其他辦法的嗎
老師,請(qǐng)問一下,有公司不想給股東多分紅, 利潤(rùn)累計(jì)480,報(bào)表上沒有列支研發(fā)費(fèi)用,只是額外提供的說明寫著,開發(fā)產(chǎn)品投入了400萬*40%(開發(fā)造成)=160,需要每月再減13.33萬,那我們要怎樣查這個(gè)開發(fā)產(chǎn)品是否合理?
我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),老板想看每個(gè)股東分紅有多少,我是給他提供利潤(rùn)表就行嗎?可是利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)顯示的是總額,我們一共有6個(gè)股東,怎么才能分開看每個(gè)股東分紅是多少呢?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第五項(xiàng):各類基本社會(huì)保障性繳款填寫什么
對(duì)方是個(gè)人給我們拍的宣傳片,開了發(fā)票,我是不是要幫他申報(bào)個(gè)稅,怎么報(bào)
老師以前年度的費(fèi)用少記或多記,次年的匯算清繳怎么出理
一般納稅人公司。進(jìn)項(xiàng)稅問題。 老師。我新入職的公司是一般納稅人。我感覺公司的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄好像不太多,想在匯算清繳前整理一下,但是我自己對(duì)自查也不太清楚, 應(yīng)如何查才快速整理進(jìn)項(xiàng)稅問題?
老師,您好,請(qǐng)問下軟件企業(yè)需要填哪些表呀,做24年的匯算清繳,我們還不是高新
請(qǐng)問老師,工程上用電費(fèi)用是用的第三方的,那這還用交印花稅嗎?
5179行業(yè)的研發(fā)支出匯算時(shí)是不是只能做到管理費(fèi)用下?
請(qǐng)問下老師,工商年報(bào)里面的實(shí)繳出資額沒有實(shí)繳是填0吧?那個(gè)時(shí)間填哪個(gè)時(shí)間呀?
老師好,上個(gè)月個(gè)稅申報(bào)時(shí),工資薪金數(shù)據(jù)我是點(diǎn)自動(dòng)延用大上月數(shù)據(jù),也沒仔細(xì)看,今天申報(bào)時(shí)才看到一人數(shù)據(jù)有誤,也不是按之前報(bào)的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的呀,我需要啟動(dòng)更正嗎?是不交稅的那種