同學你好 這個計入庫存商品 然后做收入結轉成本 按照折扣后的金額做收入
老師:我公司是房地產(chǎn)公司,項目初期征地時,與所屬地居民社區(qū)簽了協(xié)議,以成本價贈送一套商房,社區(qū)也無需支付任何款項,因需辦理房屋產(chǎn)權證,雙方簽訂一份購房合同,合同金額為465000元,并開具購房發(fā)票,請問這筆業(yè)務,在確認收入時,怎么做賬?
老師您好請教一個問題:我們公司屬于銷售公司,是從其他公司采購產(chǎn)品進行銷售的,近期簽訂一份協(xié)議 前一年訂購價很低 是買三贈二的形式,這樣就導致了我們銷售價低于了成本價,折舊銷售,老師這種情況怎么處理啊 有風險嗎
我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在有一個問題請教老師,我們是工藝品銷售,我們在采購環(huán)節(jié)會有:1、車隊幫運輸;2、和采購商購買成品工藝品. 這兩環(huán)節(jié)因為散戶居多,對方不開票,也不到稅局代開,而且老板為了方便結算都先從私戶付款了貨款,我想問下我這邊做賬,對于沒有發(fā)票的兩個環(huán)節(jié)要怎么入成本?第二個,從私戶支付出去的我們這邊要怎么做?
老師我們銷售公司剛成立不久,簽了一份代理協(xié)議,代理商從我們這兒買了一筆產(chǎn)品 協(xié)議定價是買三贈二收款16000,我們購進這批貨 成本總價是30000,對方對方讓開發(fā)票 ,老師這怎么做賬啊
老師我們銷售公司剛成立不久,簽了一份代理協(xié)議,代理商從我們這兒買了一筆產(chǎn)品 協(xié)議定價是買三贈二收款16000,我們購進這批貨 成本總價是30000,對方讓開發(fā)票 , 老師這怎么做賬啊
印花稅的信息采集在電子稅務局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務局會認嗎?淘寶上的稅務申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應該怎么核對?
公司給員工發(fā)結婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
老師現(xiàn)在是低于成本價銷售,在這個基礎上還買三贈二,所以銷售一筆都是虧掉一般,如果我如實做賬和開票的話,明顯成本比收入高那么多 這個風險嗎?
這個就看稅局查不查 風險大不大得看稅局查不查
我和老板溝通過但老板不聽 ,我也沒辦法,那我只能如實做了,對了老師第二季度的申報表現(xiàn)在還能更正嗎
同學你好 可以更正的哦
因為第三季度已經(jīng)申報了,現(xiàn)在更正第二季度的話在電子稅務局就能改嗎?還是得去大廳
這個得去大廳才可以
1月份去的話可以嗎,跨年
同學你好 這個也可以的 匯算清繳之前都可以