把做錯(cuò)的直接紅沖就行,原來分路不變,金額用負(fù)數(shù)。
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
老師,您好!我們是建筑公司,我們是總包方,我們在外地有一個(gè)項(xiàng)目是包給當(dāng)?shù)氐氖┕だ习?,施工老板現(xiàn)在把所有成本都打包在一起,個(gè)人代開了一張90多萬的工程款的發(fā)票給我,這個(gè)發(fā)票可不可以用呢?
建筑施工單位,項(xiàng)目a一月份就開工了,現(xiàn)在七月份了,我們公司一直沒有開票給甲方,也沒有收過款,但是這幾個(gè)月工程施工期間一直發(fā)生費(fèi)用,施工地在外地,那工程施工間接發(fā)生的餐費(fèi),車費(fèi),那我計(jì)入工程施工-間接費(fèi),由于一直沒有確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,工程施工-間接費(fèi)用月底能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,我是建筑公司的會計(jì),現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù),4月份施工方入成本到我公司一個(gè)工程項(xiàng)目(人工、機(jī)械的發(fā)票和工時(shí)單都有),12月份發(fā)現(xiàn)成本不應(yīng)該入我公司,現(xiàn)在我要把這筆賬沖紅,發(fā)票退給施工方(已認(rèn)可),這個(gè)賬務(wù)處理規(guī)范嗎?
老師,我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年創(chuàng)建,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當(dāng)時(shí)我以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報(bào)個(gè)稅和入賬,結(jié)果到年底對方要求開票時(shí),要包含這筆款(即工資),所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下(其實(shí)對方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
好的,其中有一筆二千多的人工費(fèi)我們付了款,這個(gè)讓對方原路退回我們對公賬戶可以嗎?
你好,這樣處理是可以的。