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老師您好,我是建筑公司的會計(jì),現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù),4月份施工方入成本到我公司一個(gè)工程項(xiàng)目(人工、機(jī)械的發(fā)票和工時(shí)單都有),12月份發(fā)現(xiàn)成本不應(yīng)該入我公司,現(xiàn)在我要把這筆賬沖紅,發(fā)票退給施工方(已認(rèn)可),這個(gè)賬務(wù)處理規(guī)范嗎?

2022-12-30 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-30 09:51

把做錯(cuò)的直接紅沖就行,原來分路不變,金額用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6695 追問 2022-12-30 09:53

好的,其中有一筆二千多的人工費(fèi)我們付了款,這個(gè)讓對方原路退回我們對公賬戶可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-30 09:53

你好,這樣處理是可以的。

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把做錯(cuò)的直接紅沖就行,原來分路不變,金額用負(fù)數(shù)。
2022-12-30
同學(xué),你好。之前少沖回了,則編制一個(gè)調(diào)整分錄,繼續(xù)沖回這余額就可以了。 若涉及跨年已結(jié)賬,則走一下以前年度損益科目
2021-01-16
你好,退回的話直接原分錄紅沖
2020-08-07
你好? ?沒有收入 就暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn); 繼續(xù)掛? 工程施工科目掛著?
2021-07-09
這個(gè)發(fā)票是可以用的。就是列支你們的工程施工成本。
2021-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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