你好,你這個(gè)資料不全的

(1)計(jì)算當(dāng)月A企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠進(jìn)口煙絲的應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金合計(jì)。(3)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠領(lǐng)用特制自產(chǎn)煙絲的應(yīng)納消費(fèi)稅。(4)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠準(zhǔn)予扣除外購煙絲的已納消費(fèi)稅。 (5)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的應(yīng)納消費(fèi)稅(不含被代收代繳的消費(fèi)稅)。
(5)12月,甲公司實(shí)際應(yīng)繳納增值稅34萬元,消費(fèi)稅10萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為%,教育費(fèi)附加為3%。要求:根據(jù)資料(1),計(jì)算甲公司應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本;(2)根據(jù)資料(2),計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)成本與其他業(yè)務(wù)成本;(3)根據(jù)資料(3),計(jì)算甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售費(fèi)用與管理費(fèi)用;(4)根據(jù)資料(4),計(jì)算甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售費(fèi)用;根據(jù)資料(5),計(jì)算甲公司應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
位于某市區(qū)的甲企業(yè)于本年3月應(yīng)納增值稅24000元,應(yīng)納消費(fèi)稅18420元。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅
2、2022年12月甲企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)繳納增值稅30萬元,實(shí)際繳納20萬元,向稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)繳納消費(fèi)稅28萬元,實(shí)際繳納12萬元。已知教育費(fèi)附加征收比率為3%。計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納教育費(fèi)附加。
(1)計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。 (2)計(jì)算甲廠當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅。 (3)計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅。 (5)計(jì)算甲廠當(dāng)月銷售應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (保留兩位小數(shù))(問題見圖)
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適

