都回答你了呀,這個(gè)是有償?shù)模灰曂N售
老師請問,我們是房地產(chǎn)公司簡易計(jì)稅老項(xiàng)目,之前公司搞了促銷送客戶家電,購進(jìn)的家電是普通發(fā)票,請問我這個(gè)怎么視同銷售,因?yàn)楹喴子?jì)稅不能抵扣增值稅?
老師,我的本意是想知道房地產(chǎn)企業(yè)賣房送家電怎么可以做到只交房款的增值稅,贈(zèng)送的家電進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣還不用視同銷售繳納增值稅?大銘老師當(dāng)時(shí)講了但沒有很詳細(xì)講明白
1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價(jià)4.52萬元的空調(diào)作為禮品贈(zèng)送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進(jìn)的一臺固定資產(chǎn)(購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),售價(jià)4.12萬元。請計(jì)算該電器廠6月應(yīng)納銷售額和銷項(xiàng)稅額分別是多少?
房地產(chǎn)企業(yè)為了促進(jìn)銷售外購家具家電無償贈(zèng)送客戶,算不算視同銷售,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣不?如何寫會計(jì)分錄?
房地產(chǎn)企業(yè)為了促進(jìn)銷售外購家具家電無償贈(zèng)送客戶,算不算視同銷售,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣不?如何寫會計(jì)分錄?
老師納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他,是什么需要填到這里面呢。
老師你好,事業(yè)單位衛(wèi)生院,付保險(xiǎn)1200發(fā)票開1000多付款退回200,預(yù)算會計(jì)怎么記賬
貿(mào)易公司開傭金票經(jīng)營范圍要有什么
您好。我的對公賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶昨天銀行說賬戶已經(jīng)解凍。怎么轉(zhuǎn)賬還是不到賬
貿(mào)易公司開居間服務(wù)費(fèi) 我的經(jīng)營范圍要選擇什么
請問老師民間非營利組織去年多做了5000流水今年要怎么沖了呢
老師,2024年出12月份的報(bào)表就是2024年一年的報(bào)表吧,可以在匯算清繳直接填寫
應(yīng)收帳款余額為零是怎么回事
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營,開了3%的專票,需要預(yù)繳增值稅嗎?
只交社保,不發(fā)工資。不申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
你說的我不懂,找個(gè)能給我解釋清楚一點(diǎn)的
怎么是有償?沒有收取客戶錢,直接是免費(fèi)贈(zèng)送客戶的
不好意思我從新提問下,麻煩你不要接了,謝謝
不是你的客戶不不會贈(zèng)送呀,表面是無償,實(shí)質(zhì)是有償呀
那么進(jìn)項(xiàng)稅如何處理
進(jìn)項(xiàng)稅直接正常抵扣呀
麻煩您寫個(gè)購入的分錄,謝謝
就是這樣子的呀 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
購入時(shí) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 贈(zèng)送時(shí)候 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 這樣嗎?
我記得外購商品贈(zèng)送的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,這個(gè)為什么可以正常抵扣,領(lǐng)取的時(shí)候有沒有銷項(xiàng),這一點(diǎn)我不能理解
都說了呀,你這個(gè)是實(shí)質(zhì)是有償贈(zèng)送。
麻煩老師解釋一下這種增值稅無償贈(zèng)送與企業(yè)買贈(zèng)送的促銷行為這種關(guān)系,謝謝
如果對方?jīng)]購買你們的房,就按無償贈(zèng)送處理。購入可以抵扣,贈(zèng)送視同銷售
哦哦,好的,謝謝
無償贈(zèng)送就視同銷售,有償贈(zèng)送直接計(jì)入銷售費(fèi)用,就那么簡單呀