您好!這個一般不行的,需要一一對應(yīng)的哦
請問出口,是按照報關(guān)單金額確定收入還是按照合同確定收入?2個報關(guān)單都有形式發(fā)票。形式發(fā)票和關(guān)單一致。出口退稅做的也是2個報關(guān)單的合計金額。稅務(wù)系統(tǒng)做的收入也是合計金額。昨天那個業(yè)務(wù)說,只收一個關(guān)單的收匯。另一個關(guān)單,是樣品,不收匯,這合理嗎?難道之前的工作全錯了
老師,我們出口報關(guān)A產(chǎn)品,兩份合同一起報關(guān)。第一份合同20個,單價是889美金,第二份合同60個,單價934美金。但是報關(guān)員給我合并到一起了,單價變成922.75美金,與合同就不一致,我需要讓報關(guān)行修改報關(guān)資料嗎?
老師,我想請問下報關(guān)單金額與收款金額一樣,但是數(shù)量不一樣, 這就會導(dǎo)致單價不一樣,這個是做不了出口退稅的吧,謝謝
老師,辦理出口退稅,報關(guān)單和合同上的單價不一致,總合同分2次出口,2次報關(guān)單單價不一致,但總金額和合同金額一致,這樣行嗎?
老師,我們出口報關(guān),報關(guān)資料有19項產(chǎn)品,但是報關(guān)行按照相同品名合并了,導(dǎo)致每個單品的單價與合同不一致,但是總數(shù)量和總金額是一樣的。這樣能出口退稅嗎?
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對方
老師你好,我進(jìn)項票是臺式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項銷項開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個月廠房租金,對方6月份開了3個月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會計分錄怎么做
24年9月申請的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號填在哪里?23年所得稅研發(fā)費(fèi)用加計扣除可以選全年100%嗎?
個體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票在今年做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請問今年的分錄具體該怎么做呢?
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機(jī)租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補(bǔ)繳的稅費(fèi)是在清算支付稅費(fèi)當(dāng)期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補(bǔ)繳的土地增值稅費(fèi)需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)入“以前年度損益調(diào)整”科目?
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但是報關(guān)行說現(xiàn)在報關(guān)單更改不了,這怎么處理
您好!那原則上就退不了稅的,報關(guān)的時候,你們自己要一一對應(yīng)的填寫才行的
我們是按合同一一對應(yīng)的,是報關(guān)行合并報關(guān)的,現(xiàn)在報關(guān)行說報關(guān)單改不了
您好!那這個需要和報關(guān)行溝通下,為什么改不了?你們還沒退稅的呀
報關(guān)行說海關(guān)沒有查驗過,貨已經(jīng)發(fā)出,所以改不了
您好!那可能真的沒辦法了,稅務(wù)局那邊退稅的話,是需要對應(yīng)的
可以咨詢下稅務(wù)機(jī)關(guān),看有沒有辦法來解決一下
那如果不退稅的話。報關(guān)單還需要更改嗎?
您好!那就不需要了哦