你好同學(xué),調(diào)整了利潤(rùn)表,然后呢,用資產(chǎn)負(fù)債表期初的那個(gè)未分配利潤(rùn)加上我們利潤(rùn)表上的那個(gè)利潤(rùn)的合計(jì)數(shù),然后就等于咱期末的未分配利潤(rùn)了。
老師,我們公司要向銀行貸款,需要調(diào)整利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)這種是不是要調(diào)成正數(shù)
老師,您好,因企業(yè)貸款所需,要求調(diào)整報(bào)表收入利潤(rùn),我直接調(diào)整利潤(rùn)表對(duì)么,資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整么
老師您好,我想問(wèn)一下現(xiàn)金流量表跟利潤(rùn)表之間存在什么關(guān)系嗎?因融資要求調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率,現(xiàn)在手動(dòng)修改完資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表后,現(xiàn)金流量表還需要修改調(diào)整嗎?
老師,公司為了貸款,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,怎么調(diào)整,一般動(dòng)那些數(shù)據(jù)
所以現(xiàn)在調(diào)整后,申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整應(yīng)付賬款,利潤(rùn)表調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,對(duì)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)水果車間成本計(jì)算,有方法可以推薦嗎
老師,住宿發(fā)票可以一次性開(kāi)兩萬(wàn)嗎
山東省中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)考工作年限要求嚴(yán)嗎?
老板從公司拿錢,不能掛老板的往來(lái)會(huì)視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報(bào)個(gè)體戶沒(méi)有成本發(fā)票怎么辦。一個(gè)季度開(kāi)不到30萬(wàn)的1%的普票的個(gè)體。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)
老師,往來(lái)科目之間的沖銷及用法標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣?。靠粗皶?huì)計(jì)做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個(gè)類似情況怎么識(shí)別
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
直播帶貨個(gè)體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號(hào),我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個(gè)時(shí)候,我們的發(fā)票什么時(shí)候開(kāi)合理?月底還是下個(gè)月?
老師,調(diào)整往來(lái)賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒(méi)有入進(jìn)去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
老師,小微企業(yè)的優(yōu)惠政策是什么
100萬(wàn)以內(nèi)的乘以2.5%的所得稅稅率,利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的,乘以5%的稅率。
老師,利潤(rùn)表調(diào)整了,資產(chǎn)負(fù)債表里哪些科目需要調(diào)呢
你好,資產(chǎn)負(fù)債表的話。你好同學(xué),調(diào)整了利潤(rùn)表,然后呢,用資產(chǎn)負(fù)債表期初的那個(gè)未分配利潤(rùn)加上我們利潤(rùn)表上的那個(gè)利潤(rùn)的合計(jì)數(shù),然后就等于咱期末的未分配利潤(rùn)了。