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預(yù)交2023年一年物業(yè)費,我該怎么做分錄,沒有付款,怎么做分錄?

2022-12-29 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-29 15:54

你好,請看一下你的描述 預(yù)交,代表提前交 了,后面又說沒有付款,到底是交了還是沒交呢

你好,請看一下你的描述
預(yù)交,代表提前交 了,后面又說沒有付款,到底是交了還是沒交呢
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快賬用戶2988 追問 2022-12-29 15:56

我收到物業(yè)公司開過來的發(fā)票備注是2023年物業(yè)費,沒有公司的付款回單,這個我是掛賬還是?

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齊紅老師 解答 2022-12-29 15:56

你好,沒有公司的付款回單 借:長期待攤費用,貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶2988 追問 2022-12-29 15:58

我可以用預(yù)付賬款嗎?在1月直接轉(zhuǎn)到管理費用-物業(yè)費?

我可以用預(yù)付賬款嗎?在1月直接轉(zhuǎn)到管理費用-物業(yè)費?
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齊紅老師 解答 2022-12-29 15:59

你好,不可以,因為已經(jīng)取得了發(fā)票,就不應(yīng)當(dāng)通過預(yù)付賬款掛賬?

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快賬用戶2988 追問 2022-12-29 16:02

我要在1月后面月份去攤銷嗎?還是直接可以在1月直接全轉(zhuǎn)到管理費用,借:管理費用-物業(yè)費,貸:長期待攤費用

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齊紅老師 解答 2022-12-29 16:03

你好,需要從1月份開始,按12個月攤銷

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快賬用戶2988 追問 2022-12-29 16:04

總金額/12攤到每個月做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-12-29 16:04

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶2988 追問 2022-12-29 16:15

這個在12月賬務(wù)處理對嗎?

這個在12月賬務(wù)處理對嗎?
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齊紅老師 解答 2022-12-29 17:00

你好,2023年物業(yè)費,是法人代表個人墊付了嗎?

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快賬用戶2988 追問 2022-12-29 17:02

這個也不知道,我是掛應(yīng)付賬款-物業(yè)公司這樣合理點嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-29 17:02

你好,需要知道到底有沒有付,如果付了是誰付的,才知道貸方具體是什么科目的?

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快賬用戶2988 追問 2022-12-29 17:03

問了沒有付

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齊紅老師 解答 2022-12-29 17:04

你好,沒有付,分錄就是 借:長期待攤費用,貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶2988 追問 2022-12-29 17:05

應(yīng)付賬款-后面跟的是物業(yè)公司?

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齊紅老師 解答 2022-12-29 17:05

你好,是的,是這樣的

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你好,請看一下你的描述 預(yù)交,代表提前交 了,后面又說沒有付款,到底是交了還是沒交呢
2022-12-29
你好,后續(xù)的分錄(每個月平均確認(rèn)收入) 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2020-12-11
同學(xué)你好, 1、做成銀行存款,附件是銀行回單和發(fā)票或者銷售單。 2、做成預(yù)收賬款,附件是收據(jù)或者銀行回單。分錄:借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 3、2023年的時候,附件(發(fā)票或者是銷售單)沖抵預(yù)收賬款用。 分錄 借:預(yù)收賬款 貸:貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅——應(yīng)交銷項稅
2022-03-30
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2022-03-29
同學(xué)你好,一般情況下,可以直接做,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù),貸;銀行存款。
2021-12-19
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