你好,跨季度沒(méi)問(wèn)題的,咱可以到12月份兒報(bào)銷就可以了。
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,7月8月的餐費(fèi)發(fā)票,可以在這個(gè)12月份報(bào)銷嗎?直接做到管理費(fèi)用可以嗎?是不是跨季度了,不行了[抱拳][抱拳][抱拳]
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,7月8月的餐費(fèi)發(fā)票,可以在這個(gè)12月份報(bào)銷嗎?直接做到管理費(fèi)用可以嗎?是不是跨季度了,不行了[抱拳][抱拳][抱拳]
還有一個(gè)問(wèn)題,想請(qǐng)教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時(shí)候我做了一張憑證借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)255.16,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來(lái)報(bào)銷的時(shí)候我做的分錄,當(dāng)時(shí)他提供的通行費(fèi)發(fā)票是需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的,但是有重復(fù)的發(fā)票,我當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn),已經(jīng)做了憑證入賬了,后來(lái)會(huì)計(jì)勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)當(dāng)中有重復(fù)發(fā)票,所以他上月就沒(méi)有勾選7.84,因此跟我有一個(gè)差額,賬上多了7.84,他那邊進(jìn)項(xiàng)稅少了7.84,現(xiàn)在九月的話,業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請(qǐng)教一下[抱拳]
老師,請(qǐng)教一下[抱拳][抱拳][抱拳]我現(xiàn)在剛接手一家事業(yè)單位賬務(wù),前面的會(huì)計(jì)年紀(jì)大退休[捂臉]她做工資不用過(guò)渡科目-應(yīng)付職工薪酬,直接 借:費(fèi)用科目 貸:銀行存款,這種做法,對(duì)于整個(gè)賬務(wù)的影響大嗎?如果后期我要調(diào)整,是不是等到明年1月份,比較好
老師打擾了,又要請(qǐng)教一個(gè)著急的問(wèn)題[抱拳]我們單位的房租用的是新租賃準(zhǔn)則,2023年9月1日是租賃開始日,7月份收到發(fā)票預(yù)付租金(2023年9月-2024年1月)時(shí),借:其他應(yīng)收款-其他,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,9月份租賃開始日后,做了一筆分錄,借:使用權(quán)資產(chǎn)-營(yíng)業(yè)用房,借:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用-營(yíng)業(yè)用房,貸:其他應(yīng)收款-其他,貸:租賃負(fù)債-租賃付款額-營(yíng)業(yè)用房,然后每月開始計(jì)提使用權(quán)資產(chǎn)折舊和計(jì)提利息費(fèi)用 現(xiàn)在收到了2024年2月-3月的房租發(fā)票,請(qǐng)問(wèn):怎么做分錄?[抱拳]
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)