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老師您好,想請教一下,我們購買原料的供應商,有400多元,我們做了暫估入賬,但是后續(xù)他們這個不找我們要錢了,我這個要怎么調(diào)賬

2022-12-29 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-29 14:08

同學你好 那發(fā)票還開嗎 也不開嗎 那你就不用管 匯算清繳調(diào)增就可以

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快賬用戶1748 追問 2022-12-29 14:09

發(fā)票不開了,但是我們貸方有掛了一個應付賬款-暫估,這個怎么調(diào)掉?不付他錢了

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齊紅老師 解答 2022-12-29 14:13

同學你好 這個直接不用做分錄 匯算清繳調(diào)增就可以

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快賬用戶1748 追問 2022-12-29 14:14

老師,我不做分錄,難道一直掛賬上啊

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齊紅老師 解答 2022-12-29 14:18

同學你好 你也可以紅沖 然后做盤盈的

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同學你好 那發(fā)票還開嗎 也不開嗎 那你就不用管 匯算清繳調(diào)增就可以
2022-12-29
借應付賬款暫估貸庫存商品400萬 或者是借應付賬款暫估貸營業(yè)外收入400萬。
2022-12-29
你好 不用支付是記營業(yè)外收入對? ? 沒有好辦法
2023-04-28
您好,正常領用出庫就可以,沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整
2022-06-02
您好,您就做個貿(mào)易業(yè)務是可以的
2024-01-26
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