你好 借:管理費用?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
1)購入不需要安裝的設備一臺,價款10 000元,支付的增值稅額1 300元,另支付運雜費300元,包裝費400元,以銀行存款支付。 (2)購入需要安裝的設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為50 000元,增值稅額6 500元,支付的運雜費1 000元。設備由供貨商安裝,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的安裝費為5 500元,增值稅額495元,全部款項以銀行存款支付,設備安裝完畢交付使用。 (3)對管理部門的設備進行大修理,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的修理費為8 000元,增值稅額1 040元,款項用銀行存款支付。 要求:根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。
30日用銀行存款支付本月水電費20000元,增值稅稅額2600元,其中生產車間應負擔12,000元,管理部門應負擔8000元。(會計分錄)
2、甲公司用銀行存款支付設備日常修理費價款10萬元,增值稅1.3萬元,其中生產車間4萬元行政管理部門3萬元,銷售部門3萬元。請寫出會計分錄。
30日,用銀行存款支付本月水電費20000元,增值稅稅額2600元,其中生產車間應負擔12000元,管理部門應負擔8000元。會計分錄是什么也要把金額明細科目寫上
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年6月1日,對生產車間與管理部門使用的設備進行日常修理,其中生產車間發(fā)生維修費并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費20000元,增值稅稅額2600元;管理部門發(fā)生修理費并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費5000元,增值稅稅額650元。上述款項以存款支付。(做分錄)
老師您好,匯算清繳前反結賬調整了12月份的賬務,現在是利潤表沒有變,但是資產負債表資產總額增加了30萬,我現在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現在匯算清繳發(fā)現8月份有一筆輔助生產成本沒有結轉16萬多,應該怎么調整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結的借款費用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽