可以的,可以作證的。
國內(nèi)客戶付美金到我們的外幣賬戶,我們給國內(nèi)供應商付外幣,可以這樣操作嗎?
老師您好,國外客戶直接與國內(nèi)某生產(chǎn)商采購,我公司在中國境內(nèi),為其提供商業(yè)服務(聯(lián)絡,催單等),然后國外客戶每筆業(yè)務給我服務費,美元。這種款我需要在結(jié)匯時提交合同和invoice,但是invoice具體內(nèi)容該如何填寫,該如何制作
老師好,我和美國供應商采購,對方給的invoice,我這邊用invoce做賬合規(guī)嗎?
請教一個問題, 一個美國公司的收入款轉(zhuǎn)到香港公司后,香港公司可以直接用這個錢,給美國公司的國內(nèi)供應商付款嗎 ?
老師好,我國內(nèi)公司付給國外供應商,對方是invoice,我在國內(nèi)公司可以用invoice做賬嗎?
老師,那我能在今年補計提,補報個稅嗎,假如費用金額比較大
發(fā)票咋設置一個A4打印兩張發(fā)票
個體戶定額征收,銀行流水要走賬嗎
公司注銷,我申報所得稅,成本大于收入提示可能存在少記收入。我敢再繼續(xù)申報嗎?有沒有什么后遺癥?
老師,我們是制造業(yè)2工廠提供成品銷售和加工,我們可以同時給客戶開原材料發(fā)票和加工費發(fā)票嗎?
老師您好,咨詢下您一個月的會計憑證有10多冊,寫11冊的大寫是壹拾壹冊還是拾壹冊呢
老師我學的是實操第一節(jié)報稅,增值稅0申報,按老師的方法操作電腦出現(xiàn)不一樣的頁面也實操申報不了,不能練習,老師給我解決一下
個人所得稅貸方有余額,怎么調(diào)平
能把這些問題幫我解答一下嗎
現(xiàn)在國補,需要開票的很多,申請發(fā)票額度調(diào)整,有沒有什么風險
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可以的,可以做賬的。
老師,國外供應商,系統(tǒng)要設13%進項稅額嗎?
不需要的,直接加稅合計做這就可以了。
不是有個海關(guān)進口增值稅嗎?這個不是相當于稅額嗎
你好,那這個直接用海關(guān)進口繳款書和海關(guān)關(guān)稅進口交款書就可以的,不用形式發(fā)票進口交款書可以抵扣的關(guān)稅做的成本里面。
??谶M口繳款書不是做到應交稅費應交增值稅-進項稅額嗎?
你好,增值稅進口繳款書是這么做的。
我剛問國外供應商金蝶系統(tǒng)要做13%稅嗎,你說不用,如果不用,我在想收到海關(guān)進口繳款書,借應交稅費應交增值稅-進項稅額,怎么下推有進項稅額呢
你好,我不知道你之前有增值稅進口繳款書 所以說不需要
你看下你繳納的增值稅是多少,按照多少來抵扣稅率,這個不一定,需要看具體的。
老師,我這個國外供應商,有海關(guān)進口繳款書,這些國外供應商在金蝶系統(tǒng)要做13%稅率嗎?
對的,是的,是這么做的。
商品的一般都是13%的,具體的你可以自己算一下的。如果是初級農(nóng)產(chǎn)品的話一般是9%。
國外供應商,金蝶系統(tǒng)是要設13%稅率對吧
和國內(nèi)是一樣的,你的應交稅費,應交增值稅銷項,還有帶著稅率嗎?可以不用設置的,沒有規(guī)定必須設置 你怎么方便怎么來就可以
不設,我的海關(guān)進口繳款書怎么做到應交稅費應交增值稅-進項稅額?
應交稅費、應交增值稅進項認證了,做這個 沒有認證的應交稅費待認證和國內(nèi)是一樣的
那是不是系統(tǒng)國外供應商和國內(nèi)供應商一樣設13%稅率
可以 可以 是這么做的。