可以的,可以作證的。

國內(nèi)客戶付美金到我們的外幣賬戶,我們給國內(nèi)供應(yīng)商付外幣,可以這樣操作嗎?
老師您好,國外客戶直接與國內(nèi)某生產(chǎn)商采購,我公司在中國境內(nèi),為其提供商業(yè)服務(wù)(聯(lián)絡(luò),催單等),然后國外客戶每筆業(yè)務(wù)給我服務(wù)費(fèi),美元。這種款我需要在結(jié)匯時(shí)提交合同和invoice,但是invoice具體內(nèi)容該如何填寫,該如何制作
老師好,我和美國供應(yīng)商采購,對(duì)方給的invoice,我這邊用invoce做賬合規(guī)嗎?
請(qǐng)教一個(gè)問題, 一個(gè)美國公司的收入款轉(zhuǎn)到香港公司后,香港公司可以直接用這個(gè)錢,給美國公司的國內(nèi)供應(yīng)商付款嗎 ?
老師好,我國內(nèi)公司付給國外供應(yīng)商,對(duì)方是invoice,我在國內(nèi)公司可以用invoice做賬嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?


可以的,可以做賬的。
老師,國外供應(yīng)商,系統(tǒng)要設(shè)13%進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
不需要的,直接加稅合計(jì)做這就可以了。
不是有個(gè)海關(guān)進(jìn)口增值稅嗎?這個(gè)不是相當(dāng)于稅額嗎
你好,那這個(gè)直接用海關(guān)進(jìn)口繳款書和海關(guān)關(guān)稅進(jìn)口交款書就可以的,不用形式發(fā)票進(jìn)口交款書可以抵扣的關(guān)稅做的成本里面。
??谶M(jìn)口繳款書不是做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
你好,增值稅進(jìn)口繳款書是這么做的。
我剛問國外供應(yīng)商金蝶系統(tǒng)要做13%稅嗎,你說不用,如果不用,我在想收到海關(guān)進(jìn)口繳款書,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么下推有進(jìn)項(xiàng)稅額呢
你好,我不知道你之前有增值稅進(jìn)口繳款書 所以說不需要
你看下你繳納的增值稅是多少,按照多少來抵扣稅率,這個(gè)不一定,需要看具體的。
老師,我這個(gè)國外供應(yīng)商,有海關(guān)進(jìn)口繳款書,這些國外供應(yīng)商在金蝶系統(tǒng)要做13%稅率嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
商品的一般都是13%的,具體的你可以自己算一下的。如果是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的話一般是9%。
國外供應(yīng)商,金蝶系統(tǒng)是要設(shè)13%稅率對(duì)吧
和國內(nèi)是一樣的,你的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),還有帶著稅率嗎?可以不用設(shè)置的,沒有規(guī)定必須設(shè)置 你怎么方便怎么來就可以
不設(shè),我的海關(guān)進(jìn)口繳款書怎么做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,做這個(gè) 沒有認(rèn)證的應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證和國內(nèi)是一樣的
那是不是系統(tǒng)國外供應(yīng)商和國內(nèi)供應(yīng)商一樣設(shè)13%稅率
可以 可以 是這么做的。