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新政府會計(jì)制度中,以前年度的應(yīng)付賬款忘記沖銷了,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

2022-12-28 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-28 16:56

你好,借:應(yīng)付賬款: 貸:以前年度盈余調(diào)整

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快賬用戶5212 追問 2022-12-28 17:08

最后,以前年度盈余調(diào)整需不需要轉(zhuǎn)到其他科目?

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齊紅老師 解答 2022-12-28 17:22

同學(xué)您好,轉(zhuǎn)入未限性凈資產(chǎn)科目

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快賬用戶5212 追問 2022-12-28 17:25

能說一下詳細(xì)的科目嗎 沒有遇到過這個科目

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齊紅老師 解答 2022-12-28 17:29

這就相當(dāng)是注冊資本金科目的

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你好,借:應(yīng)付賬款: 貸:以前年度盈余調(diào)整
2022-12-28
那你的銀行存款金額是對的嗎?
2022-02-19
舊的制度比較簡單的,只做一個分錄
2019-07-01
同學(xué)你好,一般情況下,做更正處理就行了,可以把多列支出更正,記入累計(jì)盈余科目,2020年年初數(shù)不用調(diào)整即可。
2021-06-22
財(cái)務(wù)會計(jì)這邊直接是借壞賬準(zhǔn)備貸,應(yīng)收賬款預(yù)算會計(jì)不作處理。
2021-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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