你好;? ?那你? 意思12月不確定金額的話;先? ?可以預估收入來報稅? 哈; 是的??
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),提供服務的,服務費是對方公司根據(jù)我們的業(yè)務量付款的,比如7月份提供的服務,9月份才能核算出給我們多少服務費,我們9月份給開票,確認收貨入,那12月份提供的服務,就到了明年才能核算出多少服務費,核算出多少錢,我們給對方開票,對方才給我們付款,那12月份我們該怎么做賬?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),提供服務的,服務費是對方公司根據(jù)我們的業(yè)務量付款的,比如7月份提供的服務,9月份才能核算出給我們多少服務費,我們9月份給開票,確認收貨入,那12月份提供的服務,就到了明年才能核算出多少服務費,核算出多少錢,我們給對方開票,對方才給我們付款,那12月份我們該怎么做賬?
2020年12月份公司入了一筆營業(yè)費用,發(fā)票2021年2月份才到,這個發(fā)票可以放到2020年12月份的賬面上嗎?還有一個問題是,發(fā)票只開了一半的金額,我要怎么調賬呢?
我們承包了A公司的研發(fā)合同,每個月的收入是根據(jù)每個月產生的實際費用來結算的,比如上個月12月份的收入要到這個月才能確定,我們收到款項才會給A公司開具發(fā)票,那我是12月份確認收入還是這個月才能確認收入?
老師,我是外包公司,我公司12月的收入要到2月份才拿的到,因為要等客戶考核,考核完后才知道12月份會扣多少分,才知道12月份的收入是多少,我也要到2月份才開票,錢也要到2月份才拿的到,收入算到12月份還是2月份,如果收入算作12月份,我只能用合同做賬嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經(jīng)營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師我想問的是,我一定要做成12月份的收入嗎
你好;? 是的; 你本身就是12月收入; 只是因為你們考核滯后了。 導致無法確定 定金額的?
老師沒有成本發(fā)票,我的增值稅上的太高了
你好;? ?那你就換供應商 或者是讓上家開; 給稅點? ?