你好,預(yù)繳的申報表還有匯算清繳。
老師,我去年的財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表申報數(shù)據(jù)錯了,現(xiàn)在還能調(diào)整嗎?我最近把去年的數(shù)據(jù)調(diào)整了,所以財務(wù)報表那些數(shù)據(jù)也更新了,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師 去年利潤表錯了 重新申報了財務(wù)報表還要更改那些呢
老師 去年的利潤表錯了 我在電子稅務(wù)局重新申報了財務(wù)報表 但是企業(yè)所得稅報表在電子稅務(wù)局上面重新申報不得行 應(yīng)該怎么辦呢
老師 我去年的利潤表有誤 分錄做錯了 導(dǎo)致利潤表比資產(chǎn)負(fù)債表多 我這個月可以做憑證更正錯誤 然后按正確的申報 去年的報表那些我用不用更正申報呢
老師 去年的財務(wù)報表利潤表金額有問題 我重新申報了 企業(yè)所得稅也需要重新申報 那我可以直接重新申報嗎
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
是不是還要重新申報企業(yè)所得稅報表和匯算清繳報表
對的,是的,是這么做的。l
去年的的錯了 我現(xiàn)在更正申報這么多報表會不會有什么問題啊
你好,你調(diào)整之后是正確的,沒有問題的。
老師 問題不大 當(dāng)時費用分錄 然后下個月我反方向做分錄 但是不曉得為啥 利潤表就比資產(chǎn)負(fù)債表多了這個費用金額 當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn) 今天才發(fā)現(xiàn)
好,把這個費用放到借方負(fù)數(shù),不要放到相反的分錄。
老師 能講一下這是什么原理嗎 之前一直都是反方向沖銷 哪曉得這個費用反方向沖銷還增加了利潤
費用的發(fā)生額是在借方,如果放在貸方的話,可能他結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候沒法取數(shù)。
哦哦 意思沒取到數(shù) 所以我的利潤表會比資產(chǎn)負(fù)債表多哈
是的是的,可以這么理解的。
好的 老師 所以我從去年7月就錯了 一直多了這個費用金額 今天才發(fā)現(xiàn)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表對不上 才找出來原因 老師 我要從去年改到今年 改這么多會不會有問題啊
你好,沒有問題的,你錯誤的改成正確的,有什么問題啊。
要的 謝謝老師 我剛剛在電子稅務(wù)局改了財務(wù)報表 去年的可以直接重新申報 意思我就直接更正申報就可以哈 不用去大廳哈
對的,是的,只要你在電子稅務(wù)局能修改就行。
好的 老師 那我更改了分錄 后面損益也變了 去年的憑證 明細(xì)賬是不是都得重新打印啊
對的,是的,需要這么做的。
好的 謝謝 老師 我們虧損了140萬 然后資產(chǎn)負(fù)債表未分配期末岳是125萬 留底進(jìn)項稅額是15萬 這樣是不是對的呢
這里看不出正確錯誤來。