你好;? ?變賣的話; 要做分錄:? ? 、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理 ?
老師您好 我發(fā)現(xiàn)以前的固定資產(chǎn)錄入的預(yù)計(jì)殘凈值率不對(duì) 現(xiàn)在折舊都已經(jīng)做完了36期 現(xiàn)在我要處理固定資產(chǎn)清理(殘凈值) 我應(yīng)該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師!
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬,現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個(gè)金額怎么算
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬,現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個(gè)金額怎么算
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬,現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個(gè)金額怎么算
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
賣了2千,可以把這些數(shù)帶進(jìn)分錄寫下么,然后預(yù)計(jì)凈殘值一直沒做分錄,要不要做,數(shù)字應(yīng)該是多少,我第一個(gè)圖片,我想求一下完整的,給我寫下么,
你好 ;? ? ?預(yù)計(jì)凈殘值不會(huì)單獨(dú)做分錄。 在第一筆分錄的固定資產(chǎn)清理借方 一起做哈? ?
老師,可以把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去么
這個(gè)你自己帶金額進(jìn)去哈 ;? ? 帶進(jìn)去后 我給你檢查; 不然你 以后還是不會(huì)。??
借:固定資產(chǎn)清理 141919.41 累計(jì)折舊 291974.4 貸:固定資產(chǎn)433893.81 借:銀行存款2000 貸:固定資產(chǎn)清1740理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 260 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理141919.41 貸:資產(chǎn)處置損益 141919.41 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
你好; 你是兩個(gè)固定資產(chǎn)一起來做賬嗎; 你 正常應(yīng)該是分別來做分錄的??
老師,我有幾個(gè)問題,我這屬于收益還是損失,那個(gè)資產(chǎn)處置損益是不是就是我折舊的數(shù),第二個(gè),我當(dāng)時(shí)弄了預(yù)計(jì)凈殘值,然后我沒有做分錄,現(xiàn)在我的凈殘值是做分錄,還是不做,因?yàn)槲冶砩献隽耍鲆龆嗌?
老師,你看我?guī)У臄?shù)對(duì)不對(duì)
2個(gè)車都賣了,賣了4千,老師,我是按2千寫的,這個(gè)沒事,別的數(shù)都是對(duì)的
老師,2個(gè)車都賣了,我一起做是不是也可以
你好1; 資產(chǎn)處置損益 是損益科目; 不是折舊額哈 ;2.? ? ?預(yù)計(jì)凈殘值本身就不會(huì)做分錄哈 ;只是處置固定資產(chǎn)才會(huì)體現(xiàn)殘值在固定資產(chǎn)清理借方科目的 ; 3. 你帶的數(shù)據(jù)不對(duì)哈; 你要 兩個(gè)車輛分別來做賬分錄。 按照我寫的來科目去帶;?
老師,你看下這個(gè),順便幫我看下數(shù)
還有這個(gè),我分開做的
但是接下來我不會(huì)做了
分錄那固定資產(chǎn)是負(fù)數(shù),是還要做分錄么,這個(gè)是3萬多,那個(gè)是2212.39
借固定資產(chǎn)清理21694.69 ; 累計(jì)折舊412199.12 ; 貸固定資產(chǎn) 433893.81 ;? 借銀行存款 4000 貸固定資產(chǎn)清理 3539.82 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅? 460.18 ;? 借資產(chǎn)處置損益1815.87? 貸固定資產(chǎn)清理1815.87? ?; 借 本年利潤 1815.87 貸?資產(chǎn)處置損益1815.87?
老師那個(gè)資產(chǎn)處置損益那個(gè)數(shù)怎么來的
老師資產(chǎn)處置損益那個(gè)數(shù)是18154.87是不
老師,這么做完了,我累計(jì)折舊那都是負(fù)數(shù)了,那個(gè)不用管么,因?yàn)?,我還有1年才折舊完,他就把車賣了
借貸方固定資產(chǎn)清理科目抵減后的 余額? ?轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去的;? ?累計(jì)折舊怎么會(huì)負(fù)數(shù)哦 ; 你貸方累計(jì)折舊合計(jì)金額轉(zhuǎn)到借方去;? ?一致的金額? ?
因?yàn)槟憬o我寫的數(shù)是全部折舊完的數(shù),實(shí)際上我才折舊了36個(gè)月,是不是按36個(gè)月算
你好 ;? ? ? ?是按照你? ?累計(jì)折舊的36個(gè)金額來寫? ; 我是看你表格里面的數(shù)據(jù)寫的;? ?我以為你累計(jì)折舊的金額就是你36個(gè)月發(fā)生的金額哦 ; 那你就自己改下金額即可? ?
老師,我是2輛車分開寫的,固定資產(chǎn)是一共433893.81,但是為什么那會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢
負(fù)數(shù)了一共37433.63,這是為什么呢
是不是固定資產(chǎn)那要寫原價(jià)?我折舊的,剩下的數(shù),還是寫原值呀,固定資產(chǎn)清理是不是就是按照預(yù)計(jì)凈殘值寫的呢,老師要不你重新給我寫下數(shù),我有點(diǎn)懵了,我沒有機(jī)會(huì)和你說話了
沒有改固定資產(chǎn)的數(shù),但是為什么憑證那是負(fù)數(shù)呢,我的固定資產(chǎn)清理改完折舊后變成了121204.63老師,我看你的總數(shù)是加的我預(yù)計(jì)凈殘值寫的,那個(gè)固定資產(chǎn)清理按照哪個(gè)呀
你好;? ? ? ?1.? ?固定資產(chǎn)原價(jià)減去累計(jì)折舊的金額 =? 借方固定資產(chǎn)清理借方的金額? (這部分金額包括了殘值和未折舊的金額? )? ; 2.? ? 第一筆分錄。 就用你固定資產(chǎn)原值金額減去你? ?截止到? ?清理的當(dāng)月 累計(jì)的折舊額 合計(jì)金額? ?= 固定資產(chǎn)清理借方? ?
老師,我沒有資產(chǎn)處置損益,有這個(gè)可以用么,我也加不進(jìn)去呀,然后還有一個(gè)問題,那固定資產(chǎn)憑證那為什么是負(fù)數(shù),那個(gè)不影響吧
還有一個(gè)問題,我車是這個(gè)月賣的,票是這個(gè)月開的,我是把這個(gè)月折舊完還是折舊到11月
老師。你都回復(fù)下,我估計(jì)我說不了話了
1. 如果你沒有資產(chǎn)處置損益科目的; 你就用營業(yè)外收入? 或者營業(yè)外支出科目 2;? ?固定資產(chǎn) 不會(huì)負(fù)數(shù)的; 除非你自己? ?原值的金額寫錯(cuò)誤了 ; 3.? ? ?你比如是12月? 開票的; 那么12月要做折舊哈 ;? 23年1月開始才不用折舊的;? ? ?