同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款

老師,當(dāng)月暫估原材料下個月沖回時只沖應(yīng)付賬款科目行嗎
當(dāng)月買原材料入庫,已付款并且多付了2萬元沒收到發(fā)票,貨款含稅金額10萬元,當(dāng)月暫估入庫,下個月收到發(fā)票,麻煩幫我列一下帶金額的分錄
我們是做車棚的公司,當(dāng)月有收入,當(dāng)月收到材料發(fā)票,這些發(fā)票都用來沖以前的生產(chǎn)本直接材料暫估。當(dāng)月就沒有生產(chǎn)成本直接材料也一直沒有庫存材料可以嗎?當(dāng)時暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應(yīng)付賬款暫估
老師,當(dāng)期統(tǒng)一做會計(jì)分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票,當(dāng)期收到以前發(fā)票統(tǒng)一做分錄,借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票,貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)期這樣做分錄可以吧
老師,當(dāng)月收材料,當(dāng)月收到發(fā)票,當(dāng)月付款的需要暫估應(yīng)付帳款嗎
老師,對公賬戶毎筆交易的手續(xù)費(fèi)是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計(jì)做?
一般納稅人報(bào)表上得上期留抵和賬上什么科目核對
老師,下邊是我們公司的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票里邊的這個項(xiàng)目么?
老師我們是貨運(yùn)代理公司,上游車隊(duì)開過來的票是9個點(diǎn),那我們是不是也要開9個點(diǎn)出去,如果其中有些費(fèi)用,稅法上是允許開6個點(diǎn)的,但車隊(duì)統(tǒng)一是以運(yùn)輸費(fèi)形式開給我們,全部9個點(diǎn),那我們是不是也必須開9個點(diǎn)?
老師你好請問:公司23年開票接近兩百萬,所屬期23年11月和12月才開始申報(bào)工資,這兩月工資申報(bào)一模一樣如圖共64.8萬。沒買社保沒走公戶對稅局說的是現(xiàn)金發(fā)工資,稅局專管員說要部分工資要調(diào)增,讓我們準(zhǔn)備勞動合同等證明工資真實(shí)性來反駁他的質(zhì)疑,這個應(yīng)該如何處理好呢?
來事,A合伙人投資100萬,B合伙人投資100萬,C合伙人投資100萬,D合伙人投資100萬。合伙成立一個合伙公司。這個合伙公司用400萬投資E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬。然后A再從合伙企業(yè)撤資。這寫操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導(dǎo)期管理設(shè)置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問一下,我們這個月11.1號開始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒付款的業(yè)務(wù),能讓供應(yīng)商開專票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿(mào)版T3 BOM單設(shè)置了耗用量,實(shí)際領(lǐng)用只能按設(shè)置的耗用量來領(lǐng)嗎?如是實(shí)際耗用與設(shè)置的不一致怎么處理,請樸老師幫忙解答

