同學你好 不考慮其他稅費嗎

某企業(yè)為居民企業(yè),2019年經(jīng)營業(yè)務如下: (1)取得銷售收入3000萬元。 (2)發(fā)生銷售成本1400萬元 (3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費460萬);管理費用500萬元(其中業(yè)務招待費15萬元),財務費用60萬元。 (4)銷售稅金160萬(含增值稅120萬)。 (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈30萬元,支付稅收滯納金2萬元)。 要求:計算該企業(yè)2019年度實際應繳納的企業(yè)所得稅稅額。
某居民企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅率,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)產(chǎn)品銷售收入1000萬元;材料銷售收入100萬元;投資收益9萬,其中國債利息收入4萬元。(2)銷售成本500萬元,增值稅800萬元,銷售稅金及附加50萬元。(3)銷售費用100萬元,其中含廣告費20萬元。(4)管理費用120萬元,其中業(yè)務招待費用20萬元。(5)財務費用40萬元,其中含未完工工程利息10萬元。(6)營業(yè)外支出60萬,其中接受稅務機關罰款5萬元、通過當?shù)孛裾块T向災區(qū)捐款50萬。(7)1-11月預繳稅款70萬要求計算:(1)該工業(yè)企業(yè)會計利潤(2)2018年應納稅所得額(3)2018年應納企業(yè)所得稅(4)2018年應退(補)所得稅
某居民企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅率,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)產(chǎn)品銷售收入1000萬元;材料銷售收入100萬元;投資收益9萬,其中國債利息收入4萬元。(2)銷售成本500萬元,增值稅800萬元,銷售稅金及附加50萬元。(3)銷售費用100萬元,其中含廣告費20萬元。(4)管理費用120萬元,其中業(yè)務招待費用20萬元。(5)財務費用40萬元,其中含未完工工程利息10萬元。(6)營業(yè)外支出60萬,其中接受稅務機關罰款5萬元、通過當?shù)孛裾块T向災區(qū)捐款50萬。(7)1-11月預繳稅款70萬要求計算:(1)該工業(yè)企業(yè)會計利潤(2)2018年應納稅所得額(3)2018年應納企業(yè)所得稅(4)2018年應退(補)所得稅
某居民企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅率,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)產(chǎn)品銷售收入1000萬元;材料銷售收入100萬元;投資收益9萬,其中國債利息收入4萬元。(2)銷售成本500萬元,增值稅800萬元,銷售稅金及附加50萬元。(3)銷售費用100萬元,其中含廣告費20萬元。(4)管理費用120萬元,其中業(yè)務招待費用20萬元。(5)財務費用40萬元,其中含未完工工程利息10萬元。(6)營業(yè)外支出60萬,其中接受稅務機關罰款5萬元、通過當?shù)孛裾块T向災區(qū)捐款50萬。(7)1-11月預繳稅款70萬要求計算:(1)該工業(yè)企業(yè)會計利潤(2)2018年應納稅所得額(3)2018年應納企業(yè)所得稅(4)2018年應退(補)所得稅
甲公司為中國的居民企業(yè),2021年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)銷售收入3000萬元(含國債利息10萬元),銷售成本1500萬元、銷售稅金及附加200萬元(含增值稅160萬元)(2)期間費用:銷售費用500萬元(其中廣告費400萬元),管理費用400萬元(其中業(yè)務招待費30萬元),財務費用30萬元。(3)營業(yè)外收入50萬,營業(yè)外支出60萬元(包括通過公益機構向當?shù)匾咔榉揽夭块T捐贈50萬元,稅收滯納金8萬元)。企業(yè)所得稅稅率25%。要求:依據(jù)以上資料計算甲公司當年的應納稅所得額和應納所得稅額。
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了