同學(xué)你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍等
題目如下圖所示,麻煩老師按照規(guī)范的格式寫清楚具體步驟。不要直接用表格計(jì)算結(jié)果了啊,謝謝了!
題目如下圖所示,麻煩能按照規(guī)范的格式寫清楚具體步驟的老師接。不要直接列表格計(jì)算了啊,只有結(jié)果真的看不懂,謝謝了!10點(diǎn)之前完成題目即可,辛苦了
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
。 約當(dāng)總產(chǎn)量: 1步驟、直接材料:550+100+100+150=900 直接人工、制造費(fèi)用:550+100*0.5+100+150=850 2步驟、直接材料550+100+150=800 直接人工,制造費(fèi)用:550+100*0.5+150=750 3步驟、直接材料550+150=750 直接人工,制造費(fèi)用:550+150*0.5=625
老師,表格中數(shù)據(jù)是怎么算了出的呢?
同學(xué)你好,。表格中的數(shù)據(jù)。期初和本期是根據(jù)題目給定的。單位成本是根據(jù)合計(jì)的成本除以約當(dāng)產(chǎn)量計(jì)算出來了
那請(qǐng)問最后這兩行呢?
單位成本根據(jù)約當(dāng)產(chǎn)量已經(jīng)計(jì)算出來。然后本月完工是550。就可以計(jì)算出完工產(chǎn)品的。用成本合計(jì)減去完工產(chǎn)品的。就是在產(chǎn)品的