這里只是填寫增值稅就可以了,不用另外增加這個表格是什么樣的,你填寫就行了。
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預(yù)繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局報稅報完增值稅報附加稅的時候顯示已申報,可是并沒有申報,我已申報查詢的時候是這樣子是已經(jīng)申報了嗎?是零申報不用繳附加稅。以前報的時候就算不用繳也要點幾下的。這次去點提交的時候顯示已申報!
老師想問一下,二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ,預(yù)交了增值稅和附加稅,印花稅和企業(yè)所得,電子稅務(wù)局一直顯示的有一個報驗戶,我現(xiàn)在要核銷填表填那個跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600,企業(yè)所得顯示項目部預(yù)繳4551.68這個數(shù)
老師異地預(yù)交增值稅和附加稅,可以在網(wǎng)上預(yù)交稅款不用再去項目所在地的稅務(wù)局大廳座預(yù)繳,請問這個具體步驟怎么做從開始到最后的步驟。 第一步是不是也需要在我經(jīng)營地的電子稅務(wù)局進去打印跨區(qū)域涉稅市場報告啊
老師好,一般納稅人去申報增值稅之前,是要先去電子稅務(wù)局核對手上的進項發(fā)票和稅務(wù)局進項勾選里面的是否一致,然后有的發(fā)票就勾選生產(chǎn)統(tǒng)計表。再用UKey把上個月開票統(tǒng)計銷項的單子打出來,把稅務(wù)局增值稅報表點開核對進項和銷項,查看增值稅并且填報增值稅報表和附加稅報表,在做賬軟件里面寫上 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 。再計提附加稅 借:稅金及附加-城建/教育費/地方教育費 貸:應(yīng)交稅費-城建/教育費/地方教育費。整個操作流程是這樣嗎?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
后面有增行的按鈕我也要沒拍進去,稅額是點進去系統(tǒng)選擇的,我就點選了增值稅那個稅額,附加稅也有交,我只是沒點進去,店進去店話系統(tǒng)就自動會有4行,所以我不知道要不要點選進去
你是指你在申報的時候嗎?
申報的時候,你的增值稅和附加稅它是單獨的,它不是填在一起的。
核銷,現(xiàn)在做核銷,不是申報,核銷外管證要填反饋表
那您直接根據(jù)核銷反饋表填寫就可以了。 你直接進去填寫您所有的相關(guān)信息