同學你好,可以明年再開發(fā)票給對方,這樣沒有稅務(wù)風險的。
您好!老師,我剛到一個公司,公司銷售產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù),簽定的有技術(shù)服務(wù)合同,稅率寫的6%,稅費由乙方承擔(我方),這項技術(shù)公司這邊可以開進項稅額嗎?
老師,簽個技術(shù)服務(wù)合同,但合同里還需承擔點材料費,給對方開發(fā)票6%,進材料13點,這樣可以嗎
老師 您好 我們剛簽訂一份教學軟件平臺技術(shù)合同并付款,已收對方開給我們技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,那我們做賬的時候,應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本(教學軟件平臺還沒有研發(fā)成功,也沒有銷售開票)還是管理費用-技術(shù)服務(wù)費呢 謝謝
剛進公司,A.B公司都是我做財務(wù)負責人,A公司與C公司簽訂技術(shù)咨詢費合同,但A公司無這方面的技術(shù),就委托B公司做,一共要開具200萬普票,由B公司開具200萬技術(shù)咨詢費發(fā)票給A公司,再由A公司開具給C 公司200萬技術(shù)咨詢費,請問這種情況有無稅務(wù)風險??
老師好:公司銷量技術(shù)服務(wù)費,收到技術(shù)服務(wù)費200萬.合同還沒簽,可以明年再開發(fā)票給對方嗎?這樣有稅務(wù)風險
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
老師登錄社保網(wǎng)報系統(tǒng)總顯示密碼錯誤呢,在別的電腦能用
老師您好,您可以幫我看下如何去理解第二個和第三個分錄嗎,總是理解不了這兩個分錄
將銷售設(shè)備形成的應(yīng)收賬款,將債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交增值稅嗎?求法規(guī)文件依據(jù)
老師,長期待攤費用-租入固定資產(chǎn)的改良支出在匯算清繳時怎么填
老師 填寫2024年工商年報實繳金額時 是只填寫2024年度內(nèi)實繳的還是之前年度的總和
哪位老師可以提供一下億企贏的操作流程
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