你好 題目補充完整
48.甲公司為居民企業(yè),主要從事電腦生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2021年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)全年銷售收入6000萬元,利潤總額900萬元。(2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出180萬元。(3)發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出800萬元。(4)通過市民政部門用于公益事業(yè)的捐贈支出150萬元。(5)實發(fā)工資1000萬元,發(fā)生職工福利費100萬元,職工教育經(jīng)費40萬元,工會經(jīng)費10萬元。已知:符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額150萬元。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)計算2021年準予稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費;(2)計算2021年準予稅前扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費;(3)計算2021年準予稅前扣除的捐贈支出;(4)計算2021年準予稅前扣除的職工福利費支出;(5)計算2021年準予稅前扣除的職工教育經(jīng)費支出;(6)計算2021年準予稅前扣除的工會經(jīng)費支出;(7)計算2021年應(yīng)納稅額。注:以上計算項目均須列出計算過程。
公司會計小俞在2022年初進行2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本、費用的稅前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標準是多少?請你幫助小俞解決他的麻煩!(7)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的業(yè)務(wù)招待費;(8)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的廣告費;(9)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的利息費用;(10)經(jīng)計算2021年會計利潤=1871(萬元)所得稅前應(yīng)扣除的營業(yè)外支出金額
公司會計小俞在2022年初進行2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本、費用的稅前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標準是多少?請你幫助小俞解決他的麻煩!(7)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的業(yè)務(wù)招待費;(8)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的廣告費;(9)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的利息費用;(10)經(jīng)計算2021年會計利潤=1871(萬元)所得稅前應(yīng)扣除的營業(yè)外支出金額
公司會計小俞在2022年初進行2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本、費用的稅前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標準是多少?請你幫助小俞解決他的麻煩!(7)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的業(yè)務(wù)招待費;(8)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的廣告費;(9)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的利息費用;(10)經(jīng)計算2021年會計利潤=1871(萬元)所得稅前應(yīng)扣除的營業(yè)外支出金額
公司會計小俞在2022年初進行2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本、費用的稅前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標準是多少?請你幫助小俞解決他的麻煩!(7)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的業(yè)務(wù)招待費;(8)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的廣告費;(9)計算2021年所得稅前應(yīng)扣除的利息費用;(10)經(jīng)計算2021年會計利潤=1871(萬元)所得稅前應(yīng)扣除的營業(yè)外支出金額
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報關(guān),填報關(guān)單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開進來普票就行?
23-24年付銀行的費用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負債表不平怎么回事
解除非正常注銷公司,需要怎么處理