您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
老師材料發(fā)票沒有來先付款了,我是這樣設(shè)置的,所有工程的材料款都進一下應(yīng)付賬款這個科目,應(yīng)付賬款—XX工程名稱,就是發(fā)票來了再付款我也這樣過一下,這樣方便一會查某個工程支付的明細,這樣做可以嗎?
你好,問下工程安裝費之前已經(jīng)付款了,一直沒有開發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票回來了該怎么做賬?
你好,我們和甲方簽的工程合同,一般計稅,甲方代替我們給我們的材料商付了一筆款,我們的賬務(wù)要怎么處理,會計分錄應(yīng)該怎么做?甲方是直接把錢付給材料商了,我們的銀行里面又沒有收錢,也沒有出錢,這個賬要怎么處理?
你好,我們和甲方簽的工程合同,一般計稅,甲方代替我們給我們的材料商付了一筆款,我們的賬務(wù)要怎么處理,會計分錄應(yīng)該怎么做?甲方是直接把錢付給材料商了,我們的銀行里面又沒有收錢,也沒有出錢,這個賬要怎么處理?
你好,是建筑工程有限公司,現(xiàn)在有個項目,已經(jīng)開工了,現(xiàn)在買材料啥的,都是先付款,還沒收到發(fā)票,我要怎么做賬呢?
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認證了,進項稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進項稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個個體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實收資本~老股東,貸:實收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費用里邊計算一般借款的資本化利率時到底要不要考慮時間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個為準呢
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯幔窟€需要申報這兩類報表嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾,Bom拆到末級是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個是新版利潤表,哪個是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個工資應(yīng)該進到什么會計科目呢謝謝
老師,我美國公司一個是科羅拉多州,一個是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報,美國那邊會罰金嗎
但是工程都完工了,付的材料款也已到貨、材料都用了,還是寫預(yù)付賬款?
這種情況,貨到票未到才做暫估的,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款