你好同學(xué),只要明年5月31號(hào)之前取得都可以的。
老師,您剛才回答了一個(gè)學(xué)員,之前有暫估入賬,在12月份還沒有取得發(fā)票,可能今年沒有辦法取得發(fā)票了,暫估入賬在12月底要沖銷,是嗎?不是在次年的5月30號(hào)之前取得發(fā)票都可以的呀,為什么這個(gè)時(shí)候要做沖銷呢?如果5月30號(hào)之后還沒有取得發(fā)票,再做沖銷可以嗎?
請(qǐng)問,暫估的成本,是不是要在12月底之前取得發(fā)票哇
今年無法取得成本發(fā)票,確實(shí)是今年的業(yè)務(wù),能否明年5月30號(hào)之前開出票來,今年暫時(shí)做個(gè)暫估成本
今年暫估的成本票12月底之前還沒辦法取得怎么辦?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請(qǐng)問還調(diào)增么,因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~?
沖紅24年費(fèi)用發(fā)票油票,現(xiàn)金沒有收回分錄寫
你好老師,車間臨時(shí)工,可以計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎 還是要計(jì)入制造費(fèi)用-勞務(wù)
這個(gè)9-11欄的怎么算,用什么除什么?資產(chǎn)負(fù)債率到銷售利潤(rùn)率?
老師 計(jì)算資本支出的時(shí)候可以用資產(chǎn)負(fù)債表中凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)期末凈值-期初凈值+本期折舊與攤銷。如果用期末凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+本期折舊與攤銷-(期初凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+上年度的折舊攤銷)這個(gè)公式不能等同于凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)的原值期末余額-期初余額嗎 因?yàn)樗阆聛斫Y(jié)果不相等,但是搞不懂哪里錯(cuò)的
請(qǐng)問,像直播電商公司,抖音賣貨,提現(xiàn)到公戶,如果記賬的話,可以按照提現(xiàn)的部分做收入么?
老師,城建稅去年已經(jīng)付了,沒記住用哪個(gè)科目
老師補(bǔ)去年所得稅,匯算清繳,又多了交納了10塊,分錄咋寫呢
老師請(qǐng)教一下 比如這個(gè)月預(yù)付 8月的房租、這個(gè)月底收到發(fā)票的時(shí)候 同樣是在收到發(fā)票當(dāng)天沖紅、 預(yù)付房租 負(fù)數(shù) 銀行存款負(fù)數(shù)。 借預(yù)付房租 貸銀行存款 對(duì)吧、 到8月的時(shí)候只做房租確認(rèn)就好對(duì)吧
印花稅月末用不用計(jì)提?一般納稅人企業(yè)沒有核定印花稅的話,是不是按照季度申報(bào)?
老師,這兩次是公司購入的一輛汽車和輔助功能系統(tǒng),這個(gè)分錄是不是這樣做,然后下個(gè)月在做固定資產(chǎn)折舊管理,還有購入的汽車當(dāng)月在稅務(wù)這邊還需要做什么登記或者申報(bào)嗎
那我還是掛在應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用這里 明年取得發(fā)票直接沖減這個(gè)科目嗎?
你好同學(xué),對(duì),先掛在應(yīng)付賬款暫估里面就可以了。
也好,但是呢,暫估,的應(yīng)該是成本,嗯,費(fèi)用咱沒有這個(gè)做法哈。